1170 |
600 |
2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
600 AAGG: Impegno e liquidazione somme cittadini diversamente abili per contributo spese di viaggio centri di riabilitazione |
1171 |
601 |
2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
601 TEC: Liquidazione somme ditta ICOVER per verifica periodica impianto messa a terra |
1172 |
602 |
2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
605 TEC: Impegno di spesa per affidamento incarico per relazioni geologiche |
1173 |
603 |
2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
603 TEC: Concessione loculi cimiteriali |
1174 |
604 |
2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
604TEC: Affidamento incarico ditta Puliservice per pulizia straordinaria presso palestra comunale |
1182 |
608 |
2019 |
12-09-2019 |
27-09-2019 |
608 TEC: Liquidazone somme necessarie al pagamento fattura emessa dalla ditta General Montaggi per svolgimento servizio raccolta ,trasporto rifiuti solidi urbani, nolo mezzi, distacco personale e espletamento servizi agiuntivi Agosto 2019 |
1183 |
605 |
2019 |
12-09-2019 |
27-09-2019 |
605 TEC: Impegno e liquidazione fattura Vodafone Giugno-Agosto 2019 |
1184 |
606 |
2019 |
12-09-2019 |
27-09-2019 |
606 SEF: Liquidazione spesa SIAE eventi 2-4 Agosto 2019 |
1185 |
607 |
2019 |
12-09-2019 |
27-09-2019 |
607 SEF: Liquidazione somme ditta HYA per servizio imbustamento e postalizzazione bollette Acconto tari 2019 |
1186 |
609 |
2019 |
13-09-2019 |
28-09-2019 |
609 SEF: Impegno e liquidazione somme a titolo di rimborso spese di viaggio a favore collegio dei revisori |
1187 |
610 |
2019 |
13-09-2019 |
28-09-2019 |
610 TEC: Impegno somme per il pagamento delle fatture emesse dalla società ambiente e tecnologia per conferimento R.S.U Luglio- Dicembre 2019 |
1188 |
611 |
2019 |
13-09-2019 |
28-09-2019 |
611 TEC: Impegno e liquidazione fatture AGSM Energia Luglio 2019 |
1189 |
612 |
2019 |
13-09-2019 |
28-09-2019 |
612 TEC: Impegno e liquidazione Società Energetic per fornitura gas Agosto e conguaglio Maggio- Luglio 2019 |
1200 |
613 |
2019 |
18-09-2019 |
01-10-2019 |
613 TEC: Liquidazione fattura emessa dalla Società Acquaenna per consumi idrici utenze comunali- saldo anno 2018 |
1201 |
614 |
2019 |
18-09-2019 |
03-10-2019 |
614 TEC: Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Società Acquaenna per consumi idrici comunali Periodo Gennaio- Aprile 2019 |
1203 |
615 |
2019 |
18-09-2019 |
03-10-2019 |
615 TEC: Liquidazione somme Ditta Line Check Music estate 2019 |
1204 |
616 |
2019 |
18-09-2019 |
03-10-2019 |
616 Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta " Gesint per servizi di contabilità Economica Patrimoniale per gli anni 2018/2019/2020 |
1205 |
617 |
2019 |
18-09-2019 |
03-10-2019 |
617 SEF: Liquidazione somme Momenti Sonori estate2019 |
1206 |
618 |
2019 |
18-09-2019 |
03-10-2019 |
618 SEF: Impegno e liquidazione somme per concorso a premi Carnevale 2019 |
1207 |
619 |
2019 |
18-09-2019 |
03-10-2019 |
619 AA.GG.: Liquidazione saldo competenze professionali Avv La Delfa per assistenza Sindaco |
1208 |
620 |
2019 |
18-09-2019 |
03-10-2019 |
620 AA.GG.: Liquidazione somme al Sindaco Draià per rimborso spese Legali |
1209 |
621 |
2019 |
18-09-2019 |
03-10-2019 |
621 AA.GG.: Liquidazione somme al Sindaco Draià rimborso spese Legali |
1210 |
622 |
2019 |
18-09-2019 |
03-10-2019 |
622 AA.GG.: Liquidazione somme all' ex amministratore Sig.ra Greco per rimborso spese legali |
1211 |
623 |
2019 |
18-09-2019 |
03-10-2019 |
623 AAGG : Liquidazione competenze professionali Avv. Carlo Bellone per assistenza Sindaco avanti al TAR di Enna |
1212 |
624 |
2019 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
624 PM : Liquidazione fattura alla ditta Lagona per fornitura carburanti |
1213 |
625 |
2019 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
625 TEC: Rimborso cauzione versata dal sig.Profeta per lavori di manutezione nella tomba di famiglia nel cimitero comunale di Valguarnera |
1214 |
626 |
2019 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
626 AA.GG.: Indagine Europea sulla salute anno 2019 Rilevazione sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2019 |
1215 |
627 |
2019 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
627 TEC: Revoca determina del resposabile del settore Tecnico n° 276 del 18/14/219 avente per oggetto " Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Pavone |
1218 |
628 |
2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
628 TEC: Impegno eliquidazione delle somme necessarie al pagamento della fattura emessa dalla Ditta Progitec mese di Giugno 2019 |
1219 |
630 |
2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
630 TEC: Affidamento dei lavori di manutezione straordinaria della palestra dell'impianto sportivo via S.Elena |