Determine Dirigenti


Mostrati da 2641 a 2670 di 11561 Elementi


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
1278 669 2022 10-10-2022 25-10-2022 669 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Hydrotherm
1186 669 2023 12-10-2023 27-10-2023 669 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA "3S TELEMATICA" DI NARDELLI ANDREA DI ENNA PER GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE.PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2023
1163 668 2017 08-11-2017 23-11-2017 668 SEF: Liquidazione somme alla Halley Sud per assistenza software
1319 668 2018 03-12-2018 18-12-2018 668 SEF: Determina a contrattare per indizione gara con procedura MEPA per affidamento servizio trasporto scolastico
1300 668 2019 09-10-2019 24-10-2019 668 SEF: Assegnazione somme all'Economo Comunale sagra dello Zafferano III^ Edizione
1090 668 2020 01-10-2020 16-10-2020 668 AAGG : Impegno e liquidazione fattura alla'Ass. Madonna del Carmelo per ricovero disabile
1146 668 2021 23-09-2021 08-10-2021 668 TEC: Liquidazione somme per intervento sostitutivo a favore della Cassa Edile di Enna a seguito di DURC irregolare della Ditta Martorana Antonino di Valguarnera C
1277 668 2022 10-10-2022 25-10-2022 668 TEC: Determina a contrarre con impegno di spesa ed affidamento incarico alla Ditta Hydrotherm
1346 668 2023 04-12-2023 19-12-2023 668 AAGG : Liquidazione compensi salario accessorio Dipendenti
1162 667 2017 08-11-2017 23-11-2017 667 SEF: Liquidazione somme alla Halley Consulting - Assistenza manutenzione procedure informatiche
1315 667 2018 03-12-2018 18-12-2018 667 LLPP: Impegno di spesa affidamento incarico ditta Saitta per autoricambi automezzi comunali
1295 667 2019 09-10-2019 24-10-2019 667 SEF: Nomina seggio di gara per l'aggiudicazione provvisoria della gara telematica per il servizio refezione scolastica anno 2019-2020.
1089 667 2020 01-10-2020 16-10-2020 667 AAGG : Impegno e liquidazione fattura alla Ass. Madonna del Carmelo per ricovero disabile
1145 667 2021 23-09-2021 08-10-2021 667 TEC: Impegno somme assegnate al Responsabile del Settore Tecnico con Delibera di G.C. n. 95 del 06/09/2021 di anticipazione somme straordinaria all'Economo Comunale per spese urgenti per la fornitura di materiali da utilizzare per la manutenzione d
1276 667 2022 10-10-2022 25-10-2022 667 TEC: Determina a contrarre con impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico di medico competenza
1185 667 2023 12-10-2023 27-10-2023 667 PSC: Impegno e liquidazione somme per sostegno economico nei confronti di cittadini indigenti che rientrano nel circuito penale, ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento per l'erogazione di misure socio assistenziali.
1161 666 2017 08-11-2017 23-11-2017 666 AA.GG: Liquidazione fatture alla ComunitàArcobaleno per ricovero minori
1313 666 2018 03-12-2018 18-12-2018 666 LLPP : Concessione cimiteriale Palermo Maria
1294 666 2019 09-10-2019 24-10-2019 666 TEC: Impegno e liquidazione fattura AGSM Energia per fornitura elettrica immobili Comunali mese di Agosto 2019
1088 666 2020 01-10-2020 16-10-2020 666 AAGG : Impegno e liquidazione fattura alla Casa Sant'Angelo di Villarosa per ricovero disabile
1144 666 2021 23-09-2021 08-10-2021 666 TEC: Impegno somme e affidamento di approvazione convenzione tipo tra le Pubbliche Amministrazioni e l'Ente di Sviluppo Agricolo per l'utilizzo dei mezzi meccanici agricoli e del personale addetto alla loro conduzione nella compagna di meccanizzazi
1275 666 2022 10-10-2022 01-09-2448 666 TEC: Liquidazione fatture alla Ditta Matarazzo
1184 666 2023 12-10-2023 27-10-2023 666 TEC: Sospensione di tutte le attività lavorative a carattere edilizio in corso nel Cimitero Comunale.-
1158 665 2017 07-11-2017 22-11-2017 665 TEC: Impegno e liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale - Agosto - Ottobre 2017
1312 665 2018 03-12-2018 18-12-2018 665 AAGG: Liquidazione saldo avv Brighina per assistenza avanti al TAR per ricorso annullamento ordinanza sindacale n 29
1293 665 2019 09-10-2019 24-10-2019 665 AA.GG.: Carta di Indentità elettronica rivesamento somme periodo 16 Agosto 30 Settembre
1087 665 2020 01-10-2020 16-10-2020 665 AAGG : Impegno e liquidazione fatture alla Soc. Cooperativa Belli E Monelli per un ricovero
1143 665 2021 23-09-2021 08-10-2021 665 TEC: Impegno somme assegnate al Responsabile del Settore Tecnico con Delibera di G.C. n. 103 del 15/09/2021 di anticipazione somme straordinaria all'Economo Comunale per spese urgenti per la fornitura di materiali da utilizzare per la manutenzione
1274 665 2022 10-10-2022 25-10-2022 665 TEC: Liquidazione Ditta Traina
1183 665 2023 12-10-2023 27-10-2023 665 TEC: Impegno somme e liquidazione mensilità di Settembre 2023 ai fruitori avviati al cantiere di servizio

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