Determine Dirigenti


Mostrati da 1471 a 1500 di 11554 Elementi


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
1538 793 2019 27-11-2019 12-12-2019 793 AA.GG.: Impegno somme per pagamento acconto competenze professionali Avv.La Delfa
1273 793 2020 16-11-2020 01-12-2020 793 TEC : Impegno somme ed affidamento alla ditta Giodan per fornitura targa
1354 793 2021 03-11-2021 18-11-2021 793 TEC: Impegno somme relativo ai "Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di immobili comunale
1520 793 2022 30-11-2022 15-12-2022 793 SEF : LIQUIDAZIONE SOMME ALLA " HALLEY SUD S.r.l. " DI CATANIA PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE DALL'1/7/2022 AL 31/12/2022.
1421 793 2023 14-12-2023 29-12-2023 793 TEC: Impegno e liquidazione fatture Hera Comm S.p.A. per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali - mese di Ottobre 2023.
1367 792 2017 13-12-2017 28-12-2017 Determina n° 792: Impegno somme per ricovero minori presso la Comunità Arcobaleno
35 792 2019 03-01-2019 18-01-2019 792 TEC: Impegno e liquidazione somme a Ing. Contarino e Martorana a titolo restituzione del dovuto agenzia delle entrate
1537 792 2019 27-11-2019 12-12-2019 792 AA.GG.: Impegno somme per il pagamento competenze professionali da corrispondere all'Avv.Di Carlo per incarico conferito con Decreto N°25 del 28.08.2019
1272 792 2020 16-11-2020 01-12-2020 792 AAGG : Elezione amministrative del 4 e 5 ottobre 2020- Liquidazione fatture alla Tipografia Giodan
1353 792 2021 03-11-2021 18-11-2021 792 TEC: Impegno somme relative ai "Lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento e messa in sicurezza pista atletica leggera impianto sportivo comunale "S. Elena
1519 792 2022 30-11-2022 15-12-2022 792 AAGG : Liquidazione saldo all'Avv. Francesco Impellizzeri per assistenza Sindaco avanti alla Corte di Appello di Caltanissetta per impugnativa Sentenza Tribunale di Enna N. 152/2014 -
1420 792 2023 13-12-2023 28-12-2023 792 PSC: Intervento bonus figlio I semestre 2023 - Presa d'atto graduatoria regionale
1366 791 2017 13-12-2017 28-12-2017 791 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Arena per fornitura N° 36 pannelli affissione manifesti propaganda elettorale
34 791 2019 03-01-2019 18-01-2019 791 AAGG: Impegno somme proroga ricovero disabili presso associazione Madonna del Carmelo
1533 791 2019 25-11-2019 10-12-2019 791 SEF: Integrazione e parziale modifica fondo per risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività personale dipendente - Anno 2019
1271 791 2020 16-11-2020 01-12-2020 791 TEC : Rimborso cauzione versata per lavori manutenzione tomba di famiglia
1352 791 2021 03-11-2021 18-11-2021 791 AAGG: "Misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale da COVID-19
1518 791 2022 30-11-2022 15-12-2022 791 TEC : Liquidazione Ditta Traina per il Servizio di conferimento rifiuti ingombranti mese di agosto - settembre 2022
1414 791 2023 12-12-2023 27-12-2023 791 TEC: Approvazione quadro economico post gara ed impegno somme per la realizzazione dei “Lavori di ristrutturazione dell’asilo nido di Contrada Montagna”.
1365 790 2017 13-12-2017 28-12-2017 790 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Russo per la fornitura materiale elettrico per Sagra dello zafferano
33 790 2019 03-01-2019 18-01-2019 790 AAGG: Impegno somme per proroga ricovero disabile presso alloggio Eos
1532 790 2019 25-11-2019 10-12-2019 790 SEF: Approvazione elenchi beneficiari per fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2019/2020
1270 790 2020 16-11-2020 01-12-2020 790 TEC : Rimborso cauzione versata per lavori manutenzione tomba famiglia
1355 790 2021 03-11-2021 18-11-2021 790 PM: Impegno somme per liquidazione contributo economico agli affidatari dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Anno 2021.
1517 790 2022 30-11-2022 15-12-2022 790 AAGG : CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA RIVERSAMENTO SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO: PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 31 OTTOBRE 2022.
1413 790 2023 12-12-2023 27-12-2023 790 TEC: Liquidazione fattura n. 3274 del 28/12/2020 e pagamento 2^ acconto alla Ditta Mobilferro srl di Trecenta per la fornitura degli arredi necessari per gli alunni e scuole primarie statali e secondarie di 1° grado dell'Istituto Comprensivo Statale "
596 79 2012 15-05-2012 30-05-2012 Impegno e affidamento diretto alla ditta Lagona Alfonso per la fornitura carburanti per servizio di Polizia Municipale Anno 2012
511 79 2013 18-03-2013 02-04-2013 Liquidaz fatture Edison Energia - Periodo Dic 2012/ Gennaio 2013
772 79 2013 16-05-2013 31-05-2013 Liquidaz spesa alla Ditta Giodan
1033 79 2013 17-07-2013 01-08-2013 Liquidazione somme alla Ditta Pitney Bowes Italia srl 1° rateo canone noleggio affrancatrice digitale della corrispondenza

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