Determine Dirigenti


Mostrati da 1141 a 1170 di 11554 Elementi


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
1109 83 2013 06-08-2013 21-08-2013 Rimborso Dottssa Cafà M Cristina
292 83 2014 19-02-2014 06-03-2014 Concessione terreno cimiteriale
879 83 2014 10-06-2014 25-06-2014 Liquidazione di spesa alla Ditta Studio 5 di Valguarnera per fornitura noleggio audio e luci Passio Christi
1050 83 2014 23-07-2014 07-08-2014 Liquidazione somme alla Ditta Day Ristoservice per fornitura Buoni Pasto 2° Trimestre 2014
373 83 2015 04-03-2015 19-03-2015 83 Tec : Liquidazione somme alla Ditta Di Maria
561 83 2015 09-04-2015 24-04-2015 83 Soc : Liquidazione fatture alla Coop Sociale Arcoiris per ricovero disabile Da Agosto a Dicembre 2013
1064 83 2015 29-07-2015 13-08-2015 83 AAGG Liquidazione compensi al personale dipendente relativi al fondo concernente la remunerazione degli istituti contrattuali di cui all'art. 17, comma 2, lett d) e lett f) del CCNL 1998/2001 ed in esecuzione del CCDI 2013/2015 - 1° Semestre 2015
392 83 2016 18-03-2016 04-04-2016 83 TEC : Liquidazione competenze tecniche Dott Bruno
578 83 2016 22-04-2016 07-05-2016 83 AAGG :Liquidazione gettoni di presenza ai Componenti della III Commissione
176 83 2017 16-02-2017 03-03-2017 83 AAGG: Impegno somme per affidamento familiare anno 2017
172 83 2018 14-02-2018 01-03-2018 83 SEF: Liquidazione contributo Associazione F. Lanza
195 83 2019 06-02-2019 21-02-2019 83 AAGG: Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali Ottobre-Dicembre 2018
165 83 2020 14-02-2020 29-02-2020 83 TEC: Liquidazione somme alla Ditta F.ll Di Marco di Valguarnera per la fornitura e messa in opera di una caditoia e materiale vario
151 83 2021 04-02-2021 19-02-2021 83 TECLiquidazione fattura Società Ambiente e Tecnologia s.r.l. di Enna, per il conferimento dei R.S.U. Indifferenziati in discarica mese di Novembre 2020
224 83 2022 11-02-2022 26-02-2022 83 TEC: Svincolo deposito cauzionale versato dal Sig .Monaco Cristofero
210 83 2023 15-02-2023 02-03-2023 83 AAGG: Liquidazione somme alla Ditta Digital Tech
252 83 2024 21-02-2024 07-03-2024 83 TEC: mpegno e liquidazione fattura Windtre S.p.A. per servizio di telefonia fissa, mobile e connettività
1420 829 2017 21-12-2017 05-01-2018 829 TEC : Impegno e liquidazione Società Estra Energie
1601 829 2019 04-12-2019 19-12-2019 829 TEC : Impegno somme per pagamento fatture emesse dalla società Morgan's per pagamento RSU
1330 829 2020 27-11-2020 12-12-2020 829 TEC : Affidamento dei lavori di manutenzione strade comunali alla Ditta Larocca Multiservizi
1410 829 2021 16-11-2021 01-12-2021 829 TEC: Liquidazione somme alla Ditta SERI srls Analisi Merceologiche per effettuazione analisi merceologiche sui rifiuti con codice CER 20.01.08 per il conferimento presso l'impianto gestito dalla Società Sicula Compost
1600 829 2022 15-12-2022 30-12-2022 829 AAGG: Sottoscrizione del CCNL relativo al personale del comparto funzionil ocali per il triennio 2019/2021,sua attuazione e impegno di spesa per il pagamento degli oneri arretrati relativi agli incrementi stipendiali
1503 829 2023 27-12-2023 11-01-2024 829 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 .
1419 828 2017 21-12-2017 05-01-2018 828 TEC : Liquidazione Ditta Luxor per lavori pubblica illuminazione
1600 828 2019 04-12-2019 19-12-2019 828 SEF : Liquidazione somme alla ditta Giodan per cappellini tricolore festa apertura nuovo anno scolatico
1320 828 2020 25-11-2020 10-12-2020 828 AAGG : Impegno e liquidazione fatture alla Casa Sant'Angelo per ricovero disabile
1409 828 2021 16-11-2021 01-12-2021 828 TEC: Impegno e liquidazione fattura n° 86099203070408A del 06/10/2021 del Servizio Elettrico Nazionale per fornitura energia elettrica immobili comunali
1597 828 2022 14-12-2022 29-12-2022 828 TEC: Approvazione verbale di apertura busta per la concessione in comodato d'uso gratuito dell' immobile di proprietà comunale ubicato in Via Mazzini
1502 828 2023 27-12-2023 11-01-2024 828 SEF: IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO COMPETENZE E RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE 3 TRIMESTRE 2023
1418 827 2017 20-12-2017 04-01-2018 827 TEC : Impegno e liquidazione fattura HG3 per telefonia mobile

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