Determine Dirigenti


Mostrati da 11371 a 11400 di 11554 Elementi


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
885 103 2013 11-06-2013 26-06-2013 Liquidazione di spesa alla Casa Editrice Emeropro 99 per fornitura servizio rassegna stampa
1264 103 2013 18-09-2013 03-10-2013 Liquidazione fattura alla Ditta Master Service
322 103 2014 24-02-2014 11-03-2014 Concessione terreno cimiteriale
924 103 2014 19-06-2014 04-07-2014 Approvazione graduatorie definitive CANTIERI DI SERVIZI- Direttiva Assessoriale del 26 Luglio 2013-
1292 103 2014 16-09-2014 01-10-2014 Rettifica determina n° 90-2014 avente ad oggetto" Liquid saldo Avv Mazza in ordine ricorso al TAR proposto dalla Ditta Scicli"
441 103 2015 16-03-2015 31-03-2015 103 Tec : Liquidazione competenze all'ing Privitera per verifiche tecniche livelli sicurezza sismica plessi scolastici Mazzini -Sebastiano Arena- Don Bosco- Lanza- Pavone
663 103 2015 28-04-2015 13-05-2015 103 Soc : Cantiere di servizio trimestrale - Verde Pubblico Cimitero e territorio comunale Impegno somma per liquidazione
1324 103 2015 30-09-2015 15-10-2015 103 SEG : Impegno e liquidazione somme per pagamento imposta di registro
457 103 2016 08-04-2016 26-04-2016 103 TEC : Rimborso cauzione per cappella gentilizia
799 103 2016 07-06-2016 22-06-2016 103 AAGG : Approvazione graduatoria beneficiari assegno economico mediante servizi di pubblica utilità - Anno 2016
1125 103 2016 12-08-2016 27-08-2016 103 Sef Impegno somme a favore dell'Associazione Nuova Compagnia Sipario di Amore Federica di Piazza Armerina per rappresentazione teatrale Biscotti alle Noci
210 103 2017 23-02-2017 10-03-2017 103 SEF : Impegno somme per spese agenzia SIAE di Enna per Carnevale 2017
214 103 2018 27-02-2018 14-03-2018 103 TEC : Rimborso cauzione versata per interventi cappella gentilizia
223 103 2019 11-02-2019 26-02-2019 103 TEC: Liquidazione fatture Telecom anni 2015-2018
187 103 2020 17-02-2020 03-03-2020 103 AA.GG.: Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale Etnos per ricovero di un nucleo familiare
194 103 2021 15-02-2021 02-03-2021 103 PM: Assunzione impegno di spesa ed affidamento incarico alla Ditta Lagona Girolamo Impianto Esso P.V.43568 di Valguarnera C. per la fornitura di carburanti e lubrificanti necessari all'espletamento delle attività di polizia locale anno 2021.-Proce
245 103 2022 16-02-2022 03-03-2022 103 AAGG: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE SCUOLA DELL'OBBLIGO
1162 103 2022 12-09-2022 02-10-2022 deposito n. 103
236 103 2023 17-02-2023 04-03-2023 103 TEC: Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento alla ditta B.NET
282 103 2024 28-02-2024 14-03-2024 103 TEC: Liquidazione somme Ditta "PFE" s.p.a. con sede a Milano per il servizio di pulizia degli immobili e dei locali adibiti ad uffici municipali per il mese di novembre 2023.
43 1026 2022 05-01-2022 20-01-2022 1026 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONEALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO 3° QUADRIMESTRE 2021
42 1025 2022 05-01-2022 20-01-2022 1025 AAGG : Impegno somme per pagamento competenze professionali da corrispondere all'Avv. Filippo William Balbo per recupero credito vantato dal Comune a seguito di Sentenza N. 851/2020.-
41 1024 2022 05-01-2022 20-01-2022 1024 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO LEGGITIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA N. 77.-
40 1023 2022 05-01-2022 20-01-2022 1023 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO SPESE LEGALI IN FAVORE DI CANNATA GIOVANNI LUCA IN ESECUZIONE DELLE SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI DI PALERMO N. 653/2021.-
39 1022 2022 05-01-2022 20-01-2022 1022 AAGG : Impegno somme per pagamento da corrispondere all'Avv. Sinuhe Curcuraci per rimborso spese legali sostenute da dipendenti comunali per la difesa a seguito di archiviazione procedimento penale.
38 1021 2022 05-01-2022 20-01-2022 1021 AAGG : Impegno somme e liquidazione rimborso spese forfettarie mese di Dicembre 2021 al Responsabile del Settore Polizia Municipale Dott. Vincenzo Moreno La Malfa.
37 1020 2022 05-01-2022 20-01-2022 1020 AAGG : Liquidazione fattura alla ditta Mobili Cedro di Valguarnera fornitura arredi per uffici comunali.
598 102 2012 15-05-2012 30-05-2012 Liquidazione somme Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili Comunali e dei plessi scolastici Ditta Russo
680 102 2012 29-05-2012 13-06-2012 Incarico alla Ditta Digital Tech per fornitura scanner per Albo Pretorio on line Impegno somme
836 102 2013 31-05-2013 15-06-2013 Affidamento servizio dei livelli di sicurezza sismica nelle scuole

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