Determine Dirigenti


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
1627 839 2019 09-12-2019 24-12-2019 839 TEC: Impegno somme e affidamento incarico alla Ditta Giardino per fornitura di fiori,piante e terriccio per l'arredo del centro urbano in occasione del Natale 2019 e la Ditta Di Marco per trasporto della fornitura
1340 839 2020 30-11-2020 15-12-2020 839 AA.GG. : Liquidazione somme alla Ditta " Sodexo " per fornitura buoni pasto elettronici - Marzo - Settembre 2020
1622 839 2022 19-12-2022 03-01-2023 839 AAGG: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UN GIOVANE PRESSO SOC. COOPERATIVA SOCIALE BELLI E MONELLI
1516 839 2023 28-12-2023 12-01-2024 839 PSC: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA CASA SANT'ANGELO SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA DAL 01.09.2023 AL 31.12.2023. LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023
1432 838 2017 22-12-2017 06-01-2018 838 TEC : Impegno e liquidazione somme fatture Ditta Progitec per trasporto rsu
1614 838 2019 05-12-2019 20-12-2019 838 TEC: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio spazzamento, raccolta ,trasporto e smaltimento rsu ed altri servizi di igiene pubblica per mesi 6 - proposta di aggiudicazione
1339 838 2020 30-11-2020 15-12-2020 838 SEF : Impegno e liquidazione somme a favore del Collegio dei Revisori - luglio- settembre 2020
1421 838 2021 17-11-2021 02-12-2021 838 AAGG: LIQUIDAZIONE SOMME TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI SCUOLE MEDIE SUPERIORI ENNA-GIARRE PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 202
1621 838 2022 19-12-2022 03-01-2023 838 AAGG: LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. FILIPPO WILLIAM BALBO
1515 838 2023 28-12-2023 12-01-2024 838 PSC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO FAMILIARE
1431 837 2017 22-12-2017 06-01-2018 837 TEC : Liquidazione somme alla Ditta ICIT per manutenzione ascensori edifici Comunali
1613 837 2019 05-12-2019 20-12-2019 AAGG 837: Impegno somme per contributo spese viaggio a favore di cittadini diversabili 2° semestre-
1338 837 2020 30-11-2020 15-12-2020 837 AA.GG. : Elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre 2020 - Impegno e liquidazione somme ai componenti dei Seggi Elettorali
1420 837 2021 17-11-2021 02-12-2021 837 AAGG: Impegno somme e liquidazione alla Ditta R.T.I. Sada Tours SRL e Autoservizi F.lli Guarrera per trasporto alunni pendolari sulla tratta Valguarnera Piazza Armerina - Valguarnera mese di settembre 2021
1620 837 2022 19-12-2022 03-01-2023 837 SEF: RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOTT. SIGNORINO GELO
1514 837 2023 28-12-2023 12-01-2024 837 PSC: Assegnazione di fondi all'Istituto Comprensivo "R. Gasparini" di Novi di Modena a titolo di rimborso spese per attivazione del servizio di assistenza allautonomia e alla comunicazione a favore di una alunna disabile. Impegno di spesa e liquida
1430 836 2017 22-12-2017 06-01-2018 836 TEC : Impegno e liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale _ Dicembre 2017
1615 836 2019 06-12-2019 21-12-2019 836 SEF: Rettifica determina N°717 del 24/10/2019 del servizio di Refezione scolastica anno 2019/2020 limitatamente alla suddivisione per anno 2019 e 2020
1337 836 2020 30-11-2020 15-12-2020 836 AA.GG. : Prenotazione somme per ricovero disabili presso comunità alloggio
1419 836 2021 17-11-2021 02-12-2021 836 TEC: Oggetto Impegno somme per espletamento servizi a supporto dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile da parte dell Associazione Internazionale Pantere Verdi Filippo Cozzo
1619 836 2022 19-12-2022 03-01-2023 836 TEC: Approvazione perizia di assestamento somme
1505 836 2023 27-12-2023 11-01-2024 836 TEC : D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2021 FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI. Approvazione progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria della villa Generale Tomaso Lomonaco"
1429 835 2017 21-12-2017 05-01-2018 835 TEC Liquidazione alla Ditta " Di Tutto un pò" per fornitura materiale elettrico
1610 835 2019 05-12-2019 20-12-2019 835 TEC: Impegno somma e liquidazione mensilità di Novembre 2019 ai beneficiari avviati al cantiere di servizio.
1336 835 2020 30-11-2020 15-12-2020 835 TEC: Liquidazione somme per riconoscimento debito fuori bilancio
1418 835 2021 17-11-2021 02-12-2021 835 TEC: Liquidazione somme alla Ditta E.Consul di Rizza Carmelo per il servizio di raccolta e smaltimento di manufatti in cemento/amianto rinvenuti presso la microdiscarica di C.da Marcato
1618 835 2022 19-12-2022 03-01-2023 835 AAGG: IMPEGNO SOMMEPER RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO COOPERATIVA SOCIALE MINERVA
1513 835 2023 28-12-2023 12-01-2024 835 TEC: Liquidazione somme per pagamento fattura emessa dalla società REM S.r.l. (CT), per il conferimento della frazione organica di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08) e (CER 20.02.01) raccolti nel territorio del Comune di Valgua
1428 834 2017 21-12-2017 05-01-2018 834 TEC : Liquidazione fatture telecom
1609 834 2019 05-12-2019 20-12-2019 834 SEF: Liquidazione di spesa all'Agenzia per gli Eventi del 07-16-18 Agosto 2019

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