1627 |
839 |
2019 |
09-12-2019 |
24-12-2019 |
839 TEC: Impegno somme e affidamento incarico alla Ditta Giardino per fornitura di fiori,piante e terriccio per l'arredo del centro urbano in occasione del Natale 2019 e la Ditta Di Marco per trasporto della fornitura |
1340 |
839 |
2020 |
30-11-2020 |
15-12-2020 |
839 AA.GG. : Liquidazione somme alla Ditta " Sodexo " per fornitura buoni pasto elettronici - Marzo - Settembre 2020 |
1622 |
839 |
2022 |
19-12-2022 |
03-01-2023 |
839 AAGG: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UN GIOVANE PRESSO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE BELLI E MONELLI |
1516 |
839 |
2023 |
28-12-2023 |
12-01-2024 |
839 PSC: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA
CASA SANT'ANGELO SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI
VILLAROSA DAL 01.09.2023 AL 31.12.2023. LIQUIDAZIONE FATTURE
SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 |
1432 |
838 |
2017 |
22-12-2017 |
06-01-2018 |
838 TEC : Impegno e liquidazione somme fatture Ditta Progitec per trasporto rsu |
1614 |
838 |
2019 |
05-12-2019 |
20-12-2019 |
838 TEC: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio spazzamento, raccolta ,trasporto e smaltimento rsu ed altri servizi di igiene pubblica per mesi 6 - proposta di aggiudicazione |
1339 |
838 |
2020 |
30-11-2020 |
15-12-2020 |
838 SEF : Impegno e liquidazione somme a favore del Collegio dei Revisori - luglio- settembre 2020 |
1421 |
838 |
2021 |
17-11-2021 |
02-12-2021 |
838 AAGG: LIQUIDAZIONE SOMME TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI
SCUOLE MEDIE SUPERIORI ENNA-GIARRE PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 202 |
1621 |
838 |
2022 |
19-12-2022 |
03-01-2023 |
838 AAGG: LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV.
FILIPPO WILLIAM BALBO |
1515 |
838 |
2023 |
28-12-2023 |
12-01-2024 |
838 PSC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO
FAMILIARE |
1431 |
837 |
2017 |
22-12-2017 |
06-01-2018 |
837 TEC : Liquidazione somme alla Ditta ICIT per manutenzione ascensori edifici Comunali |
1613 |
837 |
2019 |
05-12-2019 |
20-12-2019 |
AAGG 837: Impegno somme per contributo spese viaggio a favore di cittadini diversabili 2° semestre- |
1338 |
837 |
2020 |
30-11-2020 |
15-12-2020 |
837 AA.GG. : Elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre 2020 - Impegno e liquidazione somme ai componenti dei Seggi Elettorali |
1420 |
837 |
2021 |
17-11-2021 |
02-12-2021 |
837 AAGG: Impegno somme e liquidazione alla Ditta R.T.I. Sada Tours SRL e
Autoservizi F.lli Guarrera per trasporto alunni pendolari sulla tratta
Valguarnera Piazza Armerina - Valguarnera mese di settembre 2021 |
1620 |
837 |
2022 |
19-12-2022 |
03-01-2023 |
837 SEF: RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOTT. SIGNORINO GELO |
1514 |
837 |
2023 |
28-12-2023 |
12-01-2024 |
837 PSC: Assegnazione di fondi all'Istituto Comprensivo "R. Gasparini" di Novi di
Modena a titolo di rimborso spese per attivazione del servizio di assistenza
allautonomia e alla comunicazione a favore di una alunna disabile. Impegno
di spesa e liquida |
1430 |
836 |
2017 |
22-12-2017 |
06-01-2018 |
836 TEC : Impegno e liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale _ Dicembre 2017 |
1615 |
836 |
2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
836 SEF: Rettifica determina N°717 del 24/10/2019 del servizio di Refezione scolastica anno 2019/2020 limitatamente alla suddivisione per anno 2019 e 2020 |
1337 |
836 |
2020 |
30-11-2020 |
15-12-2020 |
836 AA.GG. : Prenotazione somme per ricovero disabili presso comunità alloggio |
1419 |
836 |
2021 |
17-11-2021 |
02-12-2021 |
836 TEC: Oggetto Impegno somme per espletamento servizi a supporto dell'Ufficio
Comunale di Protezione Civile da parte dell Associazione Internazionale
Pantere Verdi Filippo Cozzo |
1619 |
836 |
2022 |
19-12-2022 |
03-01-2023 |
836 TEC: Approvazione perizia di assestamento somme |
1505 |
836 |
2023 |
27-12-2023 |
11-01-2024 |
836 TEC : D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2021 FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI. Approvazione progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria della villa Generale Tomaso Lomonaco" |
1429 |
835 |
2017 |
21-12-2017 |
05-01-2018 |
835 TEC Liquidazione alla Ditta " Di Tutto un pò" per fornitura materiale elettrico |
1610 |
835 |
2019 |
05-12-2019 |
20-12-2019 |
835 TEC: Impegno somma e liquidazione mensilità di Novembre 2019 ai beneficiari avviati al cantiere di servizio. |
1336 |
835 |
2020 |
30-11-2020 |
15-12-2020 |
835 TEC: Liquidazione somme per riconoscimento debito fuori bilancio |
1418 |
835 |
2021 |
17-11-2021 |
02-12-2021 |
835 TEC: Liquidazione somme alla Ditta E.Consul di Rizza Carmelo per il servizio di
raccolta e smaltimento di manufatti in cemento/amianto rinvenuti presso la
microdiscarica di C.da Marcato |
1618 |
835 |
2022 |
19-12-2022 |
03-01-2023 |
835 AAGG: IMPEGNO SOMMEPER RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO
COOPERATIVA SOCIALE MINERVA |
1513 |
835 |
2023 |
28-12-2023 |
12-01-2024 |
835 TEC: Liquidazione somme per pagamento fattura emessa dalla società REM
S.r.l. (CT), per il conferimento della frazione organica di rifiuti
biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08) e (CER 20.02.01) raccolti
nel territorio del Comune di Valgua |
1428 |
834 |
2017 |
21-12-2017 |
05-01-2018 |
834 TEC : Liquidazione fatture telecom |
1609 |
834 |
2019 |
05-12-2019 |
20-12-2019 |
834 SEF: Liquidazione di spesa all'Agenzia per gli Eventi del 07-16-18 Agosto 2019 |