Determine Dirigenti


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
387 233 2020 09-04-2020 24-04-2020 233 SEF : Rendiconto servizio Economato - 1° trimestre 2020
416 233 2021 08-04-2021 23-04-2021 233 TEC: Liquidazione 3° e ultimo acconto del 1° SAL alla ditta G.F. Costruzioni S.r.l. dei lavori adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell'agibilità scuola media
461 233 2022 30-03-2022 14-04-2022 233 AA.GG : LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL' AVV. MAURO VALERIO DI CARLO PER INCARICO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA SINDACO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA PROCEDIMENTO R.G. 1074/19.
472 233 2023 12-04-2023 27-04-2023 233 PSC : Liquidazione alla Ditta R.T.I. Sada Tours SRL e Autoservizi F.lli Guarrera per trasporto alunni pendolari sulla tratta Valguarnera Piazza Armerina - Valguarnera mese di: febbraio 2023.
528 233 2024 29-04-2024 14-05-2024 233 TEC: Valguarnera C. relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria della villa Generale Tomaso Lomonaco" - DPCM 30/09/2021 Fondo di sostegno ai Comuni marginali per gli anni 2021-2023
1067 232 2012 27-08-2012 11-09-2012 Provvedimento di decadenza per la vendita di giornali riviste e periodici di cui all'autorizzazione n° 393/1993
1234 232 2012 01-10-2012 16-10-2012 Presa atto esecutività verbale ditta OTIS Catania per manutenzione ascensori Scuole
1043 232 2013 22-07-2013 06-08-2013 Integrazione disciplinare di incarico per progettazione e direzione lavori di mitigazione del rischio idrogeologico
1606 232 2013 20-11-2013 05-12-2013 Liquidaz fattura alla Comunità Copros
653 232 2014 22-04-2014 07-05-2014 Modifica Determina del Resp UTC n 242 del 26 09 2012 avente per oggetto Indennità di espropriazione per opere di mitigazione del rischio idrogeologico
9 232 2015 05-01-2015 20-01-2015 Liquidazione fattura alla Comunità COPROS per ricovero disabile
919 232 2015 02-07-2015 17-07-2015 232 Tec : Liquidazione somme a favore dell Ag. delle Entrate per atto di accertamento relativo al veicolo PAB34573 per l'anno 2012
1589 232 2015 17-11-2015 02-12-2015 232 SOC: Educativa domiciliare - Pubblicazione avviso
904 232 2016 28-06-2016 13-07-2016 232 TEC: Liquidazione fattura alla Ditta E Consul
1530 232 2016 14-11-2016 29-11-2016 232 AAGG : Referendum Costituzionale del 4 Dicembre 2016 - Autorizzazione lavoro straordinario al personale dipendente
429 232 2017 12-04-2017 27-04-2017 232 SEF: Impegno e liquidazione pagamento diretto personale ATO ENNAEUNO
444 232 2018 19-04-2018 04-05-2018 232 TEC : Liquidazione alla Ditta Palacino per accertamento residuo del credito
467 232 2019 03-04-2019 18-04-2019 232 AAGG: Prenotazione somme per ricovero disabili anno 2019
378 232 2020 05-04-2020 20-04-2020 232 SEF : Impegno somme ed affidamento incarico alla " Growapp" per la realizzazione , manutenzione e promozione di un' APP il tuo Comune
415 232 2021 08-04-2021 23-04-2021 232 PM: Liquidazione fattura alla Ditta "Autofficina Meccatronica" di Massimo Francese, per lavori di manutenzione all'autovettura Fiat Punto targata YA568AA, in dotazione alla Polizia Locale
460 232 2022 30-03-2022 14-04-2022 232 SEF : IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE SPESE FORFETTARIE ED AGGIO A FAVORE DELLA SOCIETA' AREA SRL AFFIDATARIA IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI COMUNALI.
471 232 2023 12-04-2023 27-04-2023 232 PSC : Approvazione proposta di aggiudicazione, alla ditta SA.DA. TOURS SRL, capogruppo in RTI costituendo con la ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera & C. SNC, del servizio di trasporto scolastico studenti pendolari anno 2023-2024, R.D.O. ap
527 232 2024 29-04-2024 14-05-2024 232 TEC: Impegno e liquidazione fattura Estra Energie Srl per fornitura gas naturale ricalcoli e oneri di sistema .
430 231/B 2017 12-04-2017 27-04-2017 231/B TEC : Liquidazione fattura Olivetti - Mese Gennaio 2017
1057 231 2012 21-08-2012 05-09-2012 Liquidazione assegno civico dall'11 luglio al 10 agosto 2012
1233 231 2012 01-10-2012 16-10-2012 Impegno e liquidazione somme per deposito a garanzia acquisto terreni adiacenti territorio Comunale
1238 231 2012 01-10-2012 16-10-2012 Impegno e liquidazione somme alla Società Enna Euno Agosto 2012
1042 231 2013 22-07-2013 06-08-2013 Nomina Commissione di gara mediante procedura in economia per affidamento servizio assistenza tecnica e manutenzione estintori
1605 231 2013 20-11-2013 05-12-2013 Liquidazione fattura alla Comunità COPROS
745 231 2014 12-05-2014 27-05-2014 Impegno e affidamento fornitura di materiale vario per arredo urbano e per l'abbeveratoio di Via Martiri di Ungheria

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