Determine Dirigenti


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
661 295 2024 03-06-2024 18-06-2024 295 AAGG: Liquidazione somme alla Ditta CPS EVO S.R.L per refezione scolastica mese di Aprile
1510 294 2012 19-11-2012 04-12-2012 Liquidazione fatture Società Edison Energia
1664 294 2012 19-12-2012 03-01-2013 Impegno e liquidazione somme per cittadino indigente
1354 294 2013 02-10-2013 17-10-2013 Lavori di manutenzione impianto sportivo S Elena Nomina R U P e Ufficio di Progettazione e Direzione Lavori
916 294 2014 17-06-2014 02-07-2014 Liquidazione fatture ENI Aprile 2014
1130 294 2015 17-08-2015 01-09-2015 294 Tec : Prenotazione di spesa ed affidamento Lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico e arredo urbano. Determina a contrarre.
1100 294 2016 10-08-2016 25-08-2016 294 TEC Impegno somma e liquidazione di Giugno ai beneficiari avviati al cantiere di servizio
1791 294 2016 30-12-2016 14-01-2017 294 AAGG: Impegno somme per contributo a favore di cittadini diversabili
523 294 2017 10-05-2017 25-05-2017 294 AAGG:Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri per la partecipazione alle riunioni del C.C. - Periodo Gennaio - Marzo
567 294 2018 18-05-2018 02-06-2018 294 TEC: Servizio di decespugliamento, manutezione verde pubblico - anno 2018
589 294 2019 03-05-2019 18-05-2019 294 SEF: Liquidazione somme ditta Guarrera Autoservizi ,trasporto alunni pendolari Febbraio 2019
462 294 2020 11-05-2020 26-05-2020 294 TEC : Liquidazione somme per le fatture emesse dalla Società Ambiente e Tecnologia - Mesi Ottobre e Novembre 2019
523 294 2021 30-04-2021 15-05-2021 294 PM: Liquidazione fattura alla Ditta "Autofficina Meccatronica" di Massimo Francese, per lavori di manutenzione all'autovettura Fiat Punto targata YA631AA, in dotazione alla Polizia Locale
557 294 2022 13-04-2022 28-04-2022 294 TEC: Liquidazione fattura Ditta Traina srl
571 294 2023 03-05-2023 18-05-2023 294 TEC: Impegno e liquidazione contributi a favore dell'A.N.A.C. di Roma relativi a diverse gare per lavori e servizi
660 294 2024 03-06-2024 18-06-2024 294 AAGG: Servizio di trasporto sociale. Liquidazione fattura alla P. A. SICILIA EMERGENZA ONE o.d.v.
1509 293 2012 19-11-2012 04-12-2012 Liquidazione fatture Edison
1575 293 2012 30-11-2012 15-12-2012 Liquidazione somme alla Ditta Sa Da Tours di Piazza Armerina per trasporto alunni pendolari
1353 293 2013 02-10-2013 17-10-2013 Determina a contrarre Costituzione S R R Presa atto variazione quota Capitale sociale
915 293 2014 17-06-2014 02-07-2014 Liquidazione fatture alla Società Edison Energia per fornitura energia elettrica immobili comunali Febbraio Marzo 2014
1162 293 2015 31-08-2015 15-09-2015 293 Tec : Rimborso cauzione versata per esecuzione lavori di costruzione tomba di famiglia
1081 293 2016 04-08-2016 19-08-2016 293 TEC : Concessione cimiteriale
1797 293 2016 30-12-2016 14-01-2017 293 AAGG: Atto transazione Contenzioso Comune ex dipendente Di Dio Cristofero - Impegno somme
521 293 2017 09-05-2017 24-05-2017 293 aagg: Impegno e liquidazione gettoni ai componenti della III° Commissione - Gennaio - Marzo 2017
566 293 2018 18-05-2018 02-06-2018 293 AA.GG. : Impegno e liquidazione gettoni ai Consiglieri per la partecipazione alle riunioni di Consiglio Comunale - Periodo Gennaio / Marzo 2018
588 293 2019 03-05-2019 18-05-2019 293 SEF: Liquidazione somme ditta Guarrera autoservizi, trasporto pendolari Gennaio 2019
461 293 2020 11-05-2020 26-05-2020 293 TEC : Impegno somme ed affidamento fornitura alla Ditta Pavone Francesco per acquisto guanti protettivi
513 293 2021 28-04-2021 13-05-2021 293 TEC: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO MANUALE O CON DECESPUGLIATORE DEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2021
556 293 2022 13-04-2022 28-04-2022 293 TEC: Impegno e liquidazione fattura HERA COMM SPA
570 293 2023 03-05-2023 18-05-2023 293 TEC: Impegno e liquidazione contributi a favore dell'A.N.A.C. di Roma relativi a diverse gare per lavori e servizi

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