Determine Dirigenti


Mostrati da 631 a 660 di 11554 Elementi


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
1512 893 2021 09-12-2021 24-12-2021 893 TEC: Determina a contrarre con impegno di spesa ed affidamento incarico alla Ditta LA.CO. Infissi s.r.l. di Valguarnera C. per la realizzazione di una ringhiera con cancelletto e passamano
1707 893 2022 30-12-2022 14-01-2023 893 AAGG: IMPEGNO SOMMEPER RICOVERO DIUN DISABILEPRESSO LA PANTA REI SOC.COOP
36 893 2024 02-01-2024 17-01-2024 893 PSC:IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO LA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MONTIKA DI ENNA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE E NOVEMBRE 2023
1717 892 2019 19-12-2019 03-01-2020 Liquidazione somme Ditta Le Palme Ristorazione per refezione scolastica Novembre 2019
1426 892 2020 23-12-2020 07-01-2021 892 PM: Impegno somme per Canone ANNO 2021-Trasporti della Navigazione-Servizi Informatici e Statistica per utenza del sevizio telematico e relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile
1511 892 2021 09-12-2021 24-12-2021 892 TEC: Determina a contrarre per l'affidamento diretto con impegno di spesa alla Ditta Melqart di Angelo Ingala di San Cono (CT) della fornitura di arredi per uffici comunali
1706 892 2022 30-12-2022 14-01-2023 892 AAGG: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE
35 892 2024 02-01-2024 17-01-2024 892 PSC: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UN ANZIANO PRESSO COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE DI NISSORIA DAL 01.06.2023 AL 31.12.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DA GIUGNO AD OTTOBRE 2023
1716 891 2019 19-12-2019 03-01-2020 891 SEF: Impegno somme trasporto alunni interurbano per Giarre-Enna ,periodo Settembre -Dicembre 2019
1425 891 2020 23-12-2020 07-01-2021 891 PM: Impegno somme per custodia e mantenimento cani randagi Ditta " Agricoltura e cinofilia di Luca Scoto c/da Ciaramito Anno 2020-
1510 891 2021 09-12-2021 24-12-2021 891 TEC: Impegno e liquidazione somme alla Società E-DISTRIBUZIONE s.p.a. per pagamento anticipo contributo a preventivo dell'intervento di rimozione dei cavi elettrici presenti sul prospetto della Chiesa San Liborio
1705 891 2022 30-12-2022 14-01-2023 891 AAGG: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DIUN DISABILE PRESSO COOPERATIVASOCIALESOLIDARIETA 'ERBITENSE
33 891 2024 02-01-2024 17-01-2024 891 PSC: IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE C.S.R. E A.I.A.S. A FAVORE DI CITTADINI DIVERSABILI. SECONDO SEMESTRE ANNO 2023
1715 890 2019 19-12-2019 03-01-2020 890 SEF: Liquidazione somme Ditta F.lli Guarrera per il trasporto alunni pendolari Ottobre 2019
1415 890 2020 21-12-2020 05-01-2021 890 SEF: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI SCUOLE MEDIE SUPERIORI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020
1509 890 2021 09-12-2021 24-12-2021 890 TEC: Impegno somme per fornitura energia elettrica per immobili comunali - Anno 2021.
1697 890 2022 30-12-2022 14-01-2023 890 PM: Integrazione somme per servizio di cattura, ricovero, custodia, mantenimento e cure sanitarie dei cani randagi
34 890 2024 02-01-2024 17-01-2024 890 PSC: Impegno somme a favore della Ditta Tornello S.R.L., nell'ambito del Natale valguarnerese 2023
502 89 2012 20-04-2012 05-05-2012 Concessione aspettativa per espletamento mandato elettorale al Dott. Giovanni Luca Cannata - Responsabile P O del Settore Economico - Finanziario
532 89 2012 27-04-2012 14-05-2012 Concessione cimiteriale locula al Sig Romano Umberto
524 89 2013 20-03-2013 04-04-2013 Autorizz a contrarre per l'affidam tramite cottimo fiduciario fornitura carburanti
782 89 2013 20-05-2013 04-06-2013 Liquidazione mensilità Maggio 2013 cantiere servizi
1124 89 2013 07-08-2013 22-08-2013 Apertura al pubblico Ufficio Anagrafe
298 89 2014 19-02-2014 06-03-2014 Concessione terreno cimiteriale
868 89 2014 09-06-2014 24-06-2014 Liquidazione fatture alla Coop ASMIDA per il ricovero di n° 4 minori mesi di Marzo e Aprile 2014
1122 89 2014 08-08-2014 23-08-2014 Rimborso spese di viaggio ad amministratori per missioni svolte nel periodo Aprile Giugno 2014
403 89 2015 09-03-2015 24-03-2015 89 Tec : Liquidazione fatture alla Società Europe Energy
614 89 2015 21-04-2015 06-05-2015 89 Soc : Impegno somme per proroga ricovero disabile psichica presso la Comunità Adelina di Villarosa per mesi 6 decorrenti dal 24 Febbraio 2015
1122 89 2015 13-08-2015 28-08-2015 89 Seg : Rimborso spese di viaggio Dipendenti - Aprile - Giugno 2015
429 89 2016 01-04-2016 18-04-2016 89 TEC : Rinunzia concessione cimiteriale e restituzione somma versata

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