Determine Dirigenti


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
715 365 2022 23-05-2022 07-06-2022 365 AAGG : Concessione assegno per il nucleo familiare - periodo di riferimento dal 11/05/2022 al 13/05/2022
697 365 2023 31-05-2023 15-06-2023 365 PSC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE BELLI E MONELLI DI MASCALUCIA PER IL RICOVERO DI UN GIOVANE
115 364 2013 09-01-2013 24-01-2013 Concessione cimiteriale loculo
1132 364 2014 11-08-2014 26-08-2014 Affidamento incarico alla Ditta ASB per il servizio di pulizia dei locali del Palazzo Municipale, uff del Giudice di Pace, Palazzo Prato, Museo, Biblioteca, uff custode, Casa mortuaria e servizi igienici cimitero
1427 364 2015 19-10-2015 03-11-2015 364 Tec : Liquidazione somme per oneri accesso alla discarica relativi allo smaltimento di materiali di risulta
1396 364 2016 20-10-2016 04-11-2016 364 TEC: Affidamento del servizio alla Ditta Morgan's
652 364 2017 19-06-2017 04-07-2017 364 TEC: Impegno e liquidazione somme al Comune di Enna per compartecipazione spese locazione SCICA anni 2015-2016.
755 364 2018 04-07-2018 19-07-2018 364 TEC: Impegno e liquidazione fatture Enel Energia
701 364 2019 23-05-2019 07-06-2019 364 AAGG : Impegno e liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale "Belli e Monelli " di Mascalucia
587 364 2020 19-06-2020 04-07-2020 364 PM : Individuazione dei Responsabili dei Servizi del IV Settore PM - Anno 2020
648 364 2021 21-05-2021 05-06-2021 364 TEC : Affidamento e impegno somme servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria alla Società World Service srl di Catania
707 364 2022 19-05-2022 03-06-2022 364 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Giodan srl
696 364 2023 31-05-2023 15-06-2023 364 PSC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COMUNITÀ ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI MINORI
183 363 2013 16-01-2013 31-01-2013 Affidamento incarico Ditta Di Maria per mesi tre
1162 363 2014 21-08-2014 05-09-2014 Liquidazione fatture Enel Energia S p A Giugno 2014
1426 363 2015 19-10-2015 03-11-2015 363 Tec : Liquidazione somme lavori di manutenzione straordinaria strade
1379 363 2016 17-10-2016 01-11-2016 363 AAGG : liquidazione spesa all'Impresa di pulizie ASB
651 363 2017 19-06-2017 04-07-2017 363 TEC: Liquidazione somme alla Ditta "Di tutto un pò"
754 363 2018 04-07-2018 19-07-2018 363 TEC : Impegno e liquidazione fatture Enel Energia
700 363 2019 23-05-2019 07-06-2019 363 SEF : Liquidazione somme Ditta Cot Ristorazione per refezione scolastica
574 363 2020 16-06-2020 01-07-2020 363 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Giodan per la fornitura di n° 30 targhe per avvisi " Covid 19 "
647 363 2021 21-05-2021 05-06-2021 363 TEC : Liquidazione anticipazione del 20% alla ditta EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. di Santa Venerina (CT), in riferimento ai lavori di ristrutturazione del plesso scolastico "G. Mazzini" con relativo adeguamento impiantistico.
706 363 2022 19-05-2022 03-06-2022 363 AAGG: Assegnazione di fondi all'Istituto Comprensivo "R. Gasparini" di Novi di Modena
695 363 2023 31-05-2023 15-06-2023 363 PSC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO FAMILIARE
798 363 2024 08-07-2024 23-07-2024 363 AAGG: PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL CCNL 2019-2021 E DELLART. 19 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 81/2015 PER N°1 ASSISTENTE SOCIALE AREA E.Q.
114 362 2013 09-01-2013 24-01-2013 Aggiudicazione della vendita di beni mobili di proprietà comunale
1611 362 2013 22-11-2013 07-12-2013 Nomina Commissione di gara per l'affidamento dei " Lavori di manutenzione strade centro abitato ed extraurbane
1161 362 2014 21-08-2014 05-09-2014 Liquidazione fatture Telecom Giugno 2014
1418 362 2015 15-10-2015 30-10-2015 362 Tec : Liquidazione fatture Estra Energie srl - Agosto 2015
1376 362 2016 14-10-2016 29-10-2016 362 TEC : Impegno somma e liquidazione mensilità di Settembre 2016 ai beneficiari cantiere servizio

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