Determine Dirigenti


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
1023 528 2022 01-08-2022 16-08-2022 528 TEC : Liquidazione somme per pagamento fattura relativa al servizio di pulizia dei locali comunali del Palazzo Comunale, del Cimitero e della Biblioteca per il mese di gennaio, marzo e aprile 2022.
987 528 2023 07-08-2023 22-08-2023 528 PM: Convenzione con l' "Associazione Internazionale Pantere Verdi Filippo Cozzo" per lo svolgimento di attività di volontariato a supporto dell Ufficio Comunale di Protezione Civile - Impegno somme -
1806 527 2014 04-12-2014 19-12-2014 Rimborso cauzione versata per costruzione tomba individuale
912 527 2017 08-09-2017 23-09-2017 527 SEF : Impegno somme a favore Associazione Musicale Santa Cecilia
1070 527 2018 11-10-2018 26-10-2018 527 TEC : Concessione cimiteriale loculo
1040 527 2019 06-08-2019 21-08-2019 527 TEC: Impegno somme ed affidamento incarico ditta ICOVER verifica impianto illuminante campo sportivo e palestra comunale
855 527 2020 19-08-2020 03-09-2020 527 AA.GG. : Impegno e liquidazione fatture all'Associazione Madonna del Carmelo per ricovero di un disabile
944 527 2021 30-07-2021 14-08-2021 527 AAGG: Impegno somme per fornitura servizio di compilazione e trasmissione questionario SOSE anni 2018-2019-2020, ricalcolo fondo Incentivante anno 2022;
1022 527 2022 01-08-2022 16-08-2022 527 AAGG : Liquidazione somme a favore della Ditta AZOLVER Italia S.r.l. di Agrate Brianza (MI) per pagamento 17° rateo canone per noleggio apparecchiatura digitale della corrispondenza a servizio dell'Ufficio Protocollo .
986 527 2023 07-08-2023 22-08-2023 527 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA I° COMMISSIONE CONSILIARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE. GENNAIO - GIUGNO 2023.-
1805 526 2014 04-12-2014 19-12-2014 Rimborso cauzione versata per costruzione tomba individuale
905 526 2017 06-09-2017 21-09-2017 526 TEC : Impegno eliquidazione fattura H3G
1071 526 2018 11-10-2018 26-10-2018 526 AAGG : Impegno e liquidazione somme all' Avv. Brighina - 1° acconto per assistenza e rappresentanza nel pignoramento mobiliare presso terzi
1039 526 2019 06-08-2019 21-08-2019 526 TEC: Impegno somme ed affidamneto lavori impianti di riscaldamento scuola S. Arena ditta Elettronica Moderna
853 526 2020 18-08-2020 02-09-2020 526 SEF: Approvazione ruolo coattivo " TARI 2014" relativo a tributi non riscossi
943 526 2021 30-07-2021 14-08-2021 526 TEC: Liquidazione fatture Società Ambiente e Tecnologia s.r.l. di Enna, per il conferimento dei R.S.U. Indifferenziati in discarica mese di Maggio 2021
1021 526 2022 01-08-2022 16-08-2022 526 AAGG : Liquidazione somme alla Ditta " Blu Center di Stupia Maria Pina per il servizio di lavaggio tende ad uso nella sala consiliare del Palazzo Comunale.
985 526 2023 07-08-2023 22-08-2023 526 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONEALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO 1° SEMESTRE 2023
1796 525 2014 03-12-2014 18-12-2014 Rimborso cauzione versata per lavori tomba individuale
904 525 2017 06-09-2017 21-09-2017 525 TEC : Impegno e liquidazione fatture Olivetti
1072 525 2018 11-10-2018 26-10-2018 525 AAGG : Presa d'atto stipulazione del CCNL . Impegno e contestuale liquidazione degli emolumenti arretrati
1038 525 2019 05-08-2019 20-08-2019 525 SEF: Liquidazione somme ditta Line Check Music nell'ambito del Carneval Fest 2019
852 525 2020 18-08-2020 02-09-2020 525 AAGG : Impegno e liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Arcobaleno per ricovero di un disabile
942 525 2021 30-07-2021 14-08-2021 525 TEC: Liquidazione fattura Ditta Traina srl per il Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati - mese di giugno 2021
1019 525 2022 29-07-2022 13-08-2022 525 TEC: Impegno e liquidazione fatture Enel Energia
984 525 2023 07-08-2023 22-08-2023 525 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA II° COMMISSIONE CONSILIARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE. GENNAIO GIUGNO 2023
1795 524 2014 03-12-2014 18-12-2014 Rimborso cauzione versata per lavori tomba individuale
903 524 2017 06-09-2017 21-09-2017 524 TEC : Impegno e liquidazione somme fatture Telecom
1064 524 2018 09-10-2018 24-10-2018 524 TEC: Impegno somma e liquidazione mensilità di Settembre 2018 ai beneficiari avviati al cantiere di servizio
1037 524 2019 05-08-2019 20-08-2019 524 AA.GG.: Impegno e liquidazione somme affidamento familiare

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