Determine Dirigenti


Mostrati da 3511 a 3540 di 11569 Elementi


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
511 58 2015 30-03-2015 14-04-2015 58 Soc : impegno somme per ricovero minore presso comunità alloggio coop Arcobaleno di Villarosa
776 58 2015 28-05-2015 12-06-2015 58 AG : Elezioni amministrative del 31 Maggio e 1° Giugno 2015 Ordine di Servizio
270 58 2016 29-02-2016 15-03-2016 58 TEC: Liquidazione Ditta ASB per il servizio di pulizia
388 58 2016 17-03-2016 01-04-2016 58 AAGG : Costituzione fondo per risorse decentrate
151 58 2017 14-02-2017 01-03-2017 58 AAGG : Liquidazione somme a favore di cittadini diversabili per contributo spese viaggio presso Centri di riabilitazione
135 58 2018 07-02-2018 22-02-2018 58 AAGG : Liquidazione somme per affido minori
154 58 2019 30-01-2019 14-02-2019 58 TEC: Impegno somme ed affidamento compagnia UNIPOLSAI per copertura assicurativa veicoli comunali
131 58 2020 07-02-2020 22-02-2020 58 AAGG : Impegno e liquidazione quota associativa ANCI - Anno 2020
112 58 2021 28-01-2021 12-02-2021 58 TEC: Impegno somme ed affidamento alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. Agenzia Generale di Palermo servizio di copertura assicurativa dei veicoli comunali per il periodo dal 4/02/2021 al 4/02/2022.
172 58 2022 02-02-2022 17-02-2022 58 TEC: Svincolo deposito cauzionale versato dal Sig. Accorso Giuseppe
165 58 2023 07-02-2023 22-02-2023 58 TEC: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A
218 58 2024 14-02-2024 29-02-2024 58 TEC : Prenotazione somme per il servizio di telefonia fissa, mobile e connettività anno 2024.
997 579 2017 27-09-2017 12-10-2017 579 PM: Chiusura temporanea transito Via A. Pavone dal 2 al 4 Ottobre 2017
1171 579 2018 06-11-2018 21-11-2018 579 TEC: Impegno e liquidazione fattura Vodafone per servizio telefonica fissa, mobile periodo 9 agosto 8 ottobre2018
1126 579 2019 27-08-2019 11-09-2019 579 AAGG : Approvazione graduatoria per assegnazione voucher assistenza domiciliare
943 579 2020 09-09-2020 24-09-2020 579 SEF: Liquidazione somme di spesa all' Agenzia Siae per evento del 21 Agosto 2020
1022 579 2021 23-08-2021 07-09-2021 579 AAGG : CENTRI ESTIVI 2021 PER LO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE SOCIO RICREATIVE IN FAVORE DI MINORI DI ETA COMPRESA TRA 0 E 17 ANNI
1121 579 2022 31-08-2022 15-09-2022 579 TEC: Impegno e liquidazione fatture Enel Energia
1050 579 2023 31-08-2023 15-09-2023 579 TEC: Liquidazione saldo di credito per compensazione prezzi 1° trimestre 2023 concesso tramite richiesta di accesso al Fondo Ministeriale di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni
1884 578 2014 17-12-2014 01-01-2015 Liquidaz somme lavori scuola media - Ditta Matina
996 578 2017 27-09-2017 12-10-2017 578 PM: Istituzione in Via Vittorio Veneto di uno stallo
1170 578 2018 05-11-2018 20-11-2018 578 TEC : Impegno e liquidazione fattura Enel Energia per fornitura gas periodo luglio-settembre 2018
1125 578 2019 27-08-2019 11-09-2019 578 AAGG : Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri per partecipazione sedute Consiglio Comunale - Periodo Gennaio - Giugno 2019
942 578 2020 09-09-2020 24-09-2020 578 SEF: Liquidazione somme alla Ditta F.lli Guarrera per trasporto alunni pendolari tratta Valguarnera Piazza Armerina -mese di Marzo 2020
1021 578 2021 23-08-2021 07-09-2021 578 TEC : Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione e immobili comunali - mese di LUGLIO 2021.
1120 578 2022 31-08-2022 15-09-2022 578 TEC: Impegno e liquidazione fattura Vodafone Italia
1049 578 2023 31-08-2023 15-09-2023 578 TEC: Liquidazione somme per pagamento fattura emessa dalla società REM S.r.l. (CT), per il conferimento della frazione organica di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08) e (CER 20.02.01) raccolti nel territorio del Comune di Valgua
1883 577 2014 17-12-2014 01-01-2015 Liquidazione somme lavori scuola media - Ditta Matina
990 577 2017 27-09-2017 12-10-2017 577 TEC : Impegno ed affidamento incarico alla Ditta Puliexpert per interventi di pulizia presso Plesso scolastico S. Arena
1169 577 2018 05-11-2018 20-11-2018 577 TEC: Impegno e liquidazione fatture Società HERA COMM per fornitura energia pubblica illuminazione - mesi luglio -agosto 2018

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