Determine Dirigenti


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
1324 679 2019 11-10-2019 26-10-2019 679 AA.GG.: Impegno e liquidazione fatture alla SOC Cooperativa Sociale Belli e Monelli per un ricovero di un minore
1324 774 2021 27-10-2021 11-11-2021 774 TEC: Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione e immobili comunali - mese di SETTEMBRE 2021.
1324 687 2022 18-10-2022 02-11-2022 687 TEC: Impegno e liquidazione fattura Wind tre S.p.A
1323 261 2012 09-10-2012 24-10-2012 Impegno e liquidazione somme per assistenza economica straordinaria a favore di cittadino indigente
1323 159 2014 22-09-2014 07-10-2014 Liquidazione fatture alla Comunità Arcobaleno Soc Coop di Villarosa per il ricovero di 4 minori
1323 350 2015 30-09-2015 15-10-2015 350 TEC : lavori manutenzione strade
1323 765 2017 04-12-2017 19-12-2017 765 TEC : Impegno spesa e affidamento lavori Ditta Interlicchia
1323 672 2018 03-12-2018 18-12-2018 672 LLPP: Liquidazione somme ditta Cannella Filippo servizio raccolta e conferimento rifiuti 2016
1323 686 2019 11-10-2019 26-10-2019 686 TEC : Liquidazione spesa alla Ditta Di Marco per noleggio autocarro
1323 773 2021 27-10-2021 11-11-2021 773 SEF: RIVERSAMENTO ALLA SIG.RA CAMISASCA LUCIA DI DESIO PER TARI INCOMPETENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
1323 686 2022 18-10-2022 02-11-2022 686 TEC: Liquidazione fattura Ditta Sarco Srl
1322 158 2014 22-09-2014 07-10-2014 Liquidazione fatture alla Coop. Asmida per il ricovero di 4 minori
1322 195 2015 30-09-2015 15-10-2015 195 SOC : Affidamento incarico alla Ditta Cuci Mirko
1322 121 2016 03-10-2016 18-10-2016 121 SEF : Approvazione rendiconto Economato 3° Trimestre 2016
1322 671 2018 03-12-2018 18-12-2018 671 LLPP: Liquidazione somme ditta Ipsale Enrico fornitura collante Mapei
1322 685 2019 11-10-2019 26-10-2019 685 TEC: Liquidazione spesa all'impresa di pulizia " Puliservice " locali municipali
1322 685 2022 18-10-2022 02-11-2022 685 TEC: Liquidazione fatture Società Ambiente e Tecnologia s.r.l
1321 157 2014 22-09-2014 07-10-2014 Impegno somme per ricovero disabile psichica presso la comunità Coop CO PRO S di P Armerina per mesi 6 dal 22 Luglio
1321 353 2015 30-09-2015 15-10-2015 353 TEC : Rimborso cauzione
1321 670 2018 03-12-2018 18-12-2018 670 AAGG: Assenze per malattia Ottobre 2018
1321 684 2019 11-10-2019 26-10-2019 684 TEC : Concessione cimiteriale loculi
1321 684 2022 18-10-2022 02-11-2022 684 TEC: Liquidazione fattura Sicula Compost s.r.l.
1320 50 2014 22-09-2014 07-10-2014 Sgravio parziale ruolo coattivo anno d'imposta 2006 a favore di diversi contribuenti
1320 352 2015 30-09-2015 15-10-2015 352 TEC : Rimborso cauzione
1320 669 2018 03-12-2018 18-12-2018 669 AAGG: Presa d'atto verbale medico legale della CMV di Palermo collocamento in quiescenza dipendente matricola n 406
1320 683 2019 11-10-2019 26-10-2019 683 TEC : Impegno e liquidazione somme in favore dell'economo per pagamento importi
1320 828 2020 25-11-2020 10-12-2020 828 AAGG : Impegno e liquidazione fatture alla Casa Sant'Angelo per ricovero disabile
1320 683 2022 17-10-2022 01-11-2022 683 TEC: Liquidazione somme alla Ambiens s.r.l.
1319 351 2015 30-09-2015 15-10-2015 351 TEC : Rimborso cauzione
1319 668 2018 03-12-2018 18-12-2018 668 SEF: Determina a contrattare per indizione gara con procedura MEPA per affidamento servizio trasporto scolastico

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