1401 |
725 |
2019 |
29-10-2019 |
13-11-2019 |
725 TEC : Impegno somme e affidamento all' Ente Cassa Scuola Edile di Enna per formazione e visite mediche ai lavoratori impegnati cantiere lavoro |
1401 |
879 |
2020 |
16-12-2020 |
31-12-2020 |
879 AA.GG. : Misure urgenti di solidarietà alimentare - Approvazione Avviso ai commercianti per accettazione di Buoni Spesa |
1401 |
826 |
2021 |
15-11-2021 |
30-11-2021 |
826 TEC: Liquidazione fatture Ditta Traina srl per il servizio conferimento rifiuti
ingombranti |
1400 |
161 |
2012 |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
Liquidazione gettoni ai Consiglieri 2° quadrimestre 2012 |
1400 |
434 |
2014 |
06-10-2014 |
21-10-2014 |
Lavori di ristrutturazione miglioramento messa in sicurezza con adeguamento antisismico Scuola Elementare Mazzini.
Nomia RUP e Ufficio di Progettazione e Direzione Lavori |
1400 |
109 |
2015 |
13-10-2015 |
28-10-2015 |
109 AG : Personale a tempo indeterminato- Assenze per motivi di salute- Mese di Settembre 2015 |
1400 |
366 |
2016 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
366 TEC : Impegno e liquidazione fattura Tim - 5° bimestre 2016 |
1400 |
8 |
2018 |
17-12-2018 |
01-01-2019 |
8 SG :Nomina Commissione Giudicatrice per procedura stabilizzazione |
1400 |
724 |
2019 |
29-10-2019 |
13-11-2019 |
724 TEC : Affidamento dei lavori di ampliamento pubblica illuminazione zona c/da Montagna - Determina a contrarre |
1400 |
877 |
2020 |
16-12-2020 |
31-12-2020 |
877 AA.GG. : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' ERBITENSE, COMUNITA'
ALLOGGIO EOS DI AGIRA, PER IL RICOVERO DI UN DISABILE |
1400 |
825 |
2021 |
15-11-2021 |
30-11-2021 |
825 TEC: Impegno e Liquidazione Ditta Traina per il Servizio di conferimento rifiuti
ingombranti mese di settembre 2021 |
1400 |
727 |
2022 |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
727 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CASA SANT'ANGELO
SOC.COOPERATIVA SOCIALE |
1399 |
3727-b |
2012 |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
Autorizzazione esecuzione lavori edili prat 3727 - b |
1399 |
311 |
2013 |
09-10-2013 |
24-10-2013 |
Liquidazione fatture ENI S p A |
1399 |
108 |
2015 |
13-10-2015 |
28-10-2015 |
108 AG : Personale a tempo parziale determinato- Assenze per motivi di salute- Mese di Settembre 2015.- |
1399 |
365 |
2016 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
365 TEC : Impegno e liquidazione fattura Tim - 5° bimestre 2016 |
1399 |
698 |
2018 |
17-12-2018 |
01-01-2019 |
698 SEF :Affidamento servizio gestione tecnica servizio streaming sedute C.C periodo 2019-2020 |
1399 |
876 |
2020 |
15-12-2020 |
30-12-2020 |
876 AAGG : Affidamento alla Day Ristoservice relativa all'attivazione delle misure di sostegno all'emergenza socio - assistenziale da Covid - 19 |
1399 |
824 |
2021 |
15-11-2021 |
30-11-2021 |
824 TEC: Liquidazione Ditta Traina per il Servizio di conferimento rifiuti ingombranti
mese di agosto 2021 |
1399 |
726 |
2022 |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
726 AAGG: Liquidazione somme alla ditta Rundo Concetta |
1398 |
253 |
2012 |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
Ditta Pacino lavori messa in sicurezza Scuola Elementare S Arena |
1398 |
212 |
2016 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
212 AAGG: Liquidazione compensi al personale dipendente relativi al fondo |
1398 |
812 |
2017 |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
812 TEC : Liquidazione fattura alla Società Matarazzo per servizio pulitura aree pubbliche |
1398 |
697 |
2018 |
17-12-2018 |
01-01-2019 |
697 AAGG: Interventi assistenziali a favore di famiglie indigenti in occasione festività natalizie - Impegno somme |
1398 |
726 |
2019 |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
Tec 726: Nomina R.U.P e collaboratore amministrativo del progetto alla "realizzazione parco giochi Piazza XXV Aprile" |
1398 |
875 |
2020 |
15-12-2020 |
30-12-2020 |
875 AA.GG. : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COMUN.
ARCOBALENO SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER
IL RICOVERO DI MINORI |
1398 |
15254 |
2021 |
15-11-2021 |
30-11-2021 |
Convocazione C.C. per il 16 Novembre 2021 ore 16.30 |
1397 |
263 |
2012 |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
Impegno e liquidazione fatture ENI |
1397 |
426 |
2014 |
06-10-2014 |
21-10-2014 |
Revoca concessione loculo |
1397 |
209 |
2015 |
12-10-2015 |
27-10-2015 |
209 Soc : Liquidazione fatture alla Comunità Alisea di P. Armerina per ricovero disabile.- |