1485 |
873 |
2021 |
03-12-2021 |
18-12-2021 |
873 AAGG: Impegno somme e liquidazione alla Ditta R.T.I. Sada Tours SRL e
Autoservizi F.lli Guarrera per trasporto alunni pendolari sulla tratta
Valguarnera Piazza Armerina - Valguarnera mese di ottobre 2021 |
1485 |
772 |
2022 |
23-11-2022 |
08-12-2022 |
772 TEC: Liquidazione fattura Ditta Traina |
1485 |
818 |
2023 |
22-12-2023 |
06-01-2024 |
818 PSC: Liquidazione somme alla Ditta CPS EVO S.R.L per refezione scolastica
mese di - Novembre 2023. |
1484 |
47 |
2013 |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
Sgravio parziale ICI |
1484 |
136 |
2016 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
136 SEF: Sgravio ruolo coattivo - Anno d'imposta 2008 |
1484 |
879 |
2017 |
29-12-2017 |
13-01-2018 |
879 PM : Impegno somme per custodia cani randagi |
1484 |
751 |
2018 |
31-12-2018 |
15-01-2019 |
751 SEF: Impegno somme ditta GIODAN per attrezzature sportive |
1484 |
924 |
2020 |
30-12-2020 |
14-01-2021 |
924 AAGG: Impegno somme residue POFSE 2014/2020-2 "Misure di sostegno
all'emergenza socio assistenziale da COVID-19"- Delibera di Giunta
Regionale n.124 del 28/03/2020- CIP 2014. IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0161
-CUP E89E20000390002 |
1484 |
771 |
2022 |
23-11-2022 |
30-11-2022 |
771 AAGG: Liquidazione alla Ditta R.T.I. Sada ToursSRL e Autoservizi F.lli
Guarrera |
1484 |
817 |
2023 |
22-12-2023 |
06-01-2024 |
817 PSC: Liquidazione somme alla Ditta CPS EVO S.R.L per refezione scolastica
mese di - Ottobre 2023. |
1483 |
114 |
2013 |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
Rimborso spese di viaggio a dipendenti Comunali- Luglio / Settembre 2013 |
1483 |
448 |
2014 |
16-10-2014 |
31-10-2014 |
Ingiunzione per la rimessa in pristino |
1483 |
135 |
2016 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
135 SEF: Sgravio ruolo coattivo - Anno d'imposta 2007 |
1483 |
878 |
2017 |
29-12-2017 |
13-01-2018 |
878 AAGG : Impegno somme spese obbligatorie |
1483 |
773 |
2019 |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
773 SEF: Liwuidazione somme Immedia spa per assistenza Hardware e sistemistica Luglio-Settembre |
1483 |
923 |
2020 |
30-12-2020 |
14-01-2021 |
923 AAGG: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO MINORE PRESSO SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE DOLCI RIBELLI DI MASCALUCIA |
1483 |
770 |
2022 |
23-11-2022 |
08-12-2022 |
770 TEC: Svincolo deposito cauzionale versato dal Sig.D'Agata Valentino |
1483 |
816 |
2023 |
22-12-2023 |
06-01-2024 |
816 PSC: Impegno somme a favore della Ditta Info Service nell'ambito della
manifestazione inerente la promozione ambiente e territorio 2023 |
1482 |
113 |
2013 |
23-10-2013 |
07-11-2013 |
Impegno e liquidazione somme dovute all ASP di Enna |
1482 |
134 |
2016 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
134 SEF: Sgravio ruolo coattivo - Anno d'imposta 2006 |
1482 |
877 |
2017 |
29-12-2017 |
13-01-2018 |
877 TEC : Acquisto tramite ODA di giochi per bambini per ville Comunali |
1482 |
750 |
2018 |
31-12-2018 |
15-01-2019 |
750 TEC: Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico ditta Russo Gaetano per manutenzione copertura sala mensa Scuola media F. Lanza |
1482 |
772 |
2019 |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
772 AAGG: Impegno e liquidazione fatture ala congregazione suore francescane per ricovero socio sanitario |
1482 |
922 |
2020 |
30-12-2020 |
14-01-2021 |
922 TEC: Impegno somme per liquidazione recupero mensilità di Gennaio 2020 ai
beneficiari avviati al cantiere di servizio |
1482 |
769 |
2022 |
23-11-2022 |
08-12-2022 |
769 AAGG: Svincolo deposito cauzionale effettuato dalla Ditta Autoservizi F.lli Guarrera
di Guarrera Francesco Paolo |
1482 |
815 |
2023 |
22-12-2023 |
06-01-2024 |
815 PSC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA PANTA REI SOC.
COOP. SOCIALE DI LICATA PER IL RICOVERO DI UN DISABILE |
1481 |
106 |
2013 |
23-10-2013 |
07-11-2013 |
Rimborso spese di viaggio ad amministratori
Luglio e Agosto 2013 |
1481 |
457 |
2014 |
16-10-2014 |
31-10-2014 |
Liquidazione somme alla Ditta Di Maria per fornitura e messa in opera materiale elettrico ed idraulico |
1481 |
133 |
2016 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
133 SEF: Sgravio ruolo coattivo - Anno d'imposta 2004 |
1481 |
876 |
2017 |
29-12-2017 |
13-01-2018 |
876 AAGG IMpegno e liquidazione al Dott. Brancè |