623 |
321 |
2022 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
321 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COMUNITÀ ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA
PER IL RICOVERO DI MINORI |
622 |
137 |
2015 |
21-04-2015 |
06-05-2015 |
137 Tec : Impegno ed affidamento incarico all'Impresa Saddemi di Enna per sistemazione Villa Vecchia e marciapiede di Via S Elena |
622 |
160 |
2016 |
04-05-2016 |
19-05-2016 |
160 TEC: Impegno e liquidazione somme per fattura emessa dalla Società OIKOS |
622 |
350 |
2017 |
07-06-2017 |
22-06-2017 |
350 TEC: Alienazione della concessione cimiteriale di n° 2 cappelle site nel cimitero comunale |
622 |
320 |
2022 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
320 TEC : Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Vodafone Italia S.p.A. per servizio telefonia
fissa, mobile e connettività periodo dal 9 febbraio 2022 all'8 aprile 2022. |
621 |
123 |
2015 |
21-04-2015 |
06-05-2015 |
123 Tec : Liquidazione fatture Telecom Italia relative al 2° bimestre 2015 |
621 |
57 |
2016 |
04-05-2016 |
19-05-2016 |
57 SEF: Impegno e liquidazione somma per trasporto interurbano alunni scuole medie superiori - Gennaio - febbraio - marzo |
621 |
321 |
2018 |
01-06-2018 |
16-06-2018 |
321 TEC: Impegno e Liquidazione fattura Energia mese- Aprile 2018 |
621 |
312 |
2019 |
06-05-2019 |
21-05-2019 |
312 AAGG : Carta identità elettronica riversamento somme - 16 aprile 30 aprile |
621 |
319 |
2022 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
319 TEC : Liquidazione somme per intervento sostitutivo a favore dell'INAIL a seguito di DURC irregolare della Ditta LA.CO. Infissi - |
620 |
107 |
2012 |
16-05-2012 |
31-05-2012 |
Impegno e liquidazione fattura emessa dalla Società EnnaEuno |
620 |
67 |
2014 |
14-04-2014 |
29-04-2014 |
Impegno e liquidazione somme per assistenza economica straordinaria |
620 |
119 |
2015 |
21-04-2015 |
06-05-2015 |
119 Tec : Liquidazione fatture alla Società Europe Energy Gas per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione Mese di Gennaio 2015 |
620 |
320 |
2018 |
01-06-2018 |
16-06-2018 |
320 TEC: Prenotazione di impegno servizio per il conferimento R.S.U. anno 2018. Impegno e liquidazione fattura ditta Sicula Trsporti. |
620 |
311 |
2019 |
06-05-2019 |
21-05-2019 |
311 TEC : Affidamneto diretto - lavori manutenzione copertura palestra comunale - Determina a contrarre |
620 |
318 |
2022 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
318 TEC : Concessione cimiteriale loculi |
620 |
273 |
2024 |
23-05-2024 |
07-06-2024 |
273 TEC : Rimborso cauzione versata dalla Sig.ra Zitelli Rosa per la esecuzione dei lavori per la costruzione di una cappella gentilizia, posta nel cimitero comunale, ubicata nel V Campo, lotto n. 8/C della planimetria del cimitero comunale. |
619 |
105 |
2012 |
16-05-2012 |
31-05-2012 |
Liquidazione fatture Ditta Lagona Alfonso |
619 |
36 |
2013 |
12-04-2013 |
27-04-2013 |
Prenotaz somme per affidamento servizio sostitutivo di mensa a maezzo buoni pasto |
619 |
98 |
2015 |
21-04-2015 |
06-05-2015 |
98 Soc : Liquidazione somme alla Ditta Autoservizi Guarrera per trasporto pendolari Mese di Marzo |
619 |
319 |
2018 |
01-06-2018 |
16-06-2018 |
319 TEC: Prenotazione somme per servizio raccolta e trasporto rifiuti anno 2018. Impegno e liquidazione somme fattura ditta Progitec. |
619 |
310 |
2019 |
06-05-2019 |
21-05-2019 |
310 SEF : Assegnazione somme Economo Comunale per intitolazione Barbarino |
619 |
339 |
2021 |
17-05-2021 |
01-06-2021 |
339 TEC : Determina approvazione Certificato Regolarità Esecuzione interventi manutenzione straordinaria aule didattiche in conseguenza emergenza da covid 19 |
619 |
317 |
2022 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
317 TEC : Impegno e liquidazione somme a favore dell'Agenzia delle Entrate di Enna per il pagamento dell'imposta principale di registro relativa alla Sentenza Civile n.25/2019, del Giudice di Pace di Piazza Armerina - contenzioso Comune di Valguarnera C./ |
619 |
271 |
2024 |
23-05-2024 |
07-06-2024 |
271 TEC : Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali - mese di Aprile 2024. |
618 |
149 |
2012 |
16-05-2012 |
31-05-2012 |
Liquidazione periodo dal 21 04 2012 al 30 04 2012 ai beneficiari cantiere di servizi |
618 |
34 |
2013 |
12-04-2013 |
27-04-2013 |
Impegno somme ricovero disabile presso Comuntà COPROS |
618 |
97 |
2015 |
21-04-2015 |
06-05-2015 |
97 Soc : Impegno e liquidazione somma per trasporto interurbano alunni scuole medie superiori Da Gennaio a Marzo 2015 |
618 |
389 |
2020 |
25-06-2020 |
10-07-2020 |
389 AA.GG.: Liquidazione somme alla Ditta Maggioli per fornitura di fogli per la stampa delle liste sezionali |
618 |
316 |
2022 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
316 SEF : Liquidazione compenso a favore di n. 2 componenti del Collegio dei Revisori - Periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022 |