Determine Dirigenti


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
623 321 2022 02-05-2022 17-05-2022 321 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COMUNITÀ ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI MINORI
622 137 2015 21-04-2015 06-05-2015 137 Tec : Impegno ed affidamento incarico all'Impresa Saddemi di Enna per sistemazione Villa Vecchia e marciapiede di Via S Elena
622 160 2016 04-05-2016 19-05-2016 160 TEC: Impegno e liquidazione somme per fattura emessa dalla Società OIKOS
622 350 2017 07-06-2017 22-06-2017 350 TEC: Alienazione della concessione cimiteriale di n° 2 cappelle site nel cimitero comunale
622 320 2022 02-05-2022 17-05-2022 320 TEC : Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Vodafone Italia S.p.A. per servizio telefonia fissa, mobile e connettività periodo dal 9 febbraio 2022 all'8 aprile 2022.
621 123 2015 21-04-2015 06-05-2015 123 Tec : Liquidazione fatture Telecom Italia relative al 2° bimestre 2015
621 57 2016 04-05-2016 19-05-2016 57 SEF: Impegno e liquidazione somma per trasporto interurbano alunni scuole medie superiori - Gennaio - febbraio - marzo
621 321 2018 01-06-2018 16-06-2018 321 TEC: Impegno e Liquidazione fattura Energia mese- Aprile 2018
621 312 2019 06-05-2019 21-05-2019 312 AAGG : Carta identità elettronica riversamento somme - 16 aprile 30 aprile
621 319 2022 02-05-2022 17-05-2022 319 TEC : Liquidazione somme per intervento sostitutivo a favore dell'INAIL a seguito di DURC irregolare della Ditta LA.CO. Infissi -
620 107 2012 16-05-2012 31-05-2012 Impegno e liquidazione fattura emessa dalla Società EnnaEuno
620 67 2014 14-04-2014 29-04-2014 Impegno e liquidazione somme per assistenza economica straordinaria
620 119 2015 21-04-2015 06-05-2015 119 Tec : Liquidazione fatture alla Società Europe Energy Gas per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione Mese di Gennaio 2015
620 320 2018 01-06-2018 16-06-2018 320 TEC: Prenotazione di impegno servizio per il conferimento R.S.U. anno 2018. Impegno e liquidazione fattura ditta Sicula Trsporti.
620 311 2019 06-05-2019 21-05-2019 311 TEC : Affidamneto diretto - lavori manutenzione copertura palestra comunale - Determina a contrarre
620 318 2022 02-05-2022 17-05-2022 318 TEC : Concessione cimiteriale loculi
620 273 2024 23-05-2024 07-06-2024 273 TEC : Rimborso cauzione versata dalla Sig.ra Zitelli Rosa per la esecuzione dei lavori per la costruzione di una cappella gentilizia, posta nel cimitero comunale, ubicata nel V Campo, lotto n. 8/C della planimetria del cimitero comunale.
619 105 2012 16-05-2012 31-05-2012 Liquidazione fatture Ditta Lagona Alfonso
619 36 2013 12-04-2013 27-04-2013 Prenotaz somme per affidamento servizio sostitutivo di mensa a maezzo buoni pasto
619 98 2015 21-04-2015 06-05-2015 98 Soc : Liquidazione somme alla Ditta Autoservizi Guarrera per trasporto pendolari Mese di Marzo
619 319 2018 01-06-2018 16-06-2018 319 TEC: Prenotazione somme per servizio raccolta e trasporto rifiuti anno 2018. Impegno e liquidazione somme fattura ditta Progitec.
619 310 2019 06-05-2019 21-05-2019 310 SEF : Assegnazione somme Economo Comunale per intitolazione Barbarino
619 339 2021 17-05-2021 01-06-2021 339 TEC : Determina approvazione Certificato Regolarità Esecuzione interventi manutenzione straordinaria aule didattiche in conseguenza emergenza da covid 19
619 317 2022 02-05-2022 17-05-2022 317 TEC : Impegno e liquidazione somme a favore dell'Agenzia delle Entrate di Enna per il pagamento dell'imposta principale di registro relativa alla Sentenza Civile n.25/2019, del Giudice di Pace di Piazza Armerina - contenzioso Comune di Valguarnera C./
619 271 2024 23-05-2024 07-06-2024 271 TEC : Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali - mese di Aprile 2024.
618 149 2012 16-05-2012 31-05-2012 Liquidazione periodo dal 21 04 2012 al 30 04 2012 ai beneficiari cantiere di servizi
618 34 2013 12-04-2013 27-04-2013 Impegno somme ricovero disabile presso Comuntà COPROS
618 97 2015 21-04-2015 06-05-2015 97 Soc : Impegno e liquidazione somma per trasporto interurbano alunni scuole medie superiori Da Gennaio a Marzo 2015
618 389 2020 25-06-2020 10-07-2020 389 AA.GG.: Liquidazione somme alla Ditta Maggioli per fornitura di fogli per la stampa delle liste sezionali
618 316 2022 02-05-2022 17-05-2022 316 SEF : Liquidazione compenso a favore di n. 2 componenti del Collegio dei Revisori - Periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022

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