Determine Dirigenti


Mostrati da 1831 a 1860 di 11561 Elementi


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
897 457 2022 06-07-2022 21-07-2022 457 TEC: Liquidazione fatture alla Ditta Matarazzo
898 458 2022 06-07-2022 21-07-2022 458 PM: Impegno e liquidazione somme per deposito cauzionale anno 2022 a favore del MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
899 459 2022 06-07-2022 21-07-2022 459 TEC: Impegno somme assegnate ed anticipate all'Economo Comunale
900 460 2022 06-07-2022 21-07-2022 460 TEC: Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Società Acqua enna
901 461 2022 06-07-2022 21-07-2022 461 TEC: Impegno somme per il pagamento del servizio di raccolta e gestione dei RSU
908 462 2022 06-07-2022 21-07-2022 462 AAGG : Concessione assegno per il nucleo familiare - periodo di riferimento 30/06/2022
909 463 2022 06-07-2022 21-07-2022 463 AA.GG. : Approvazione elenco beneficiari assegno di maternità - Periodo di riferimento dal 16/03/2022 al 27/06/2022
923 464 2022 08-07-2022 23-07-2022 464 TEC: Determina a contrarre per l'affidamento diretto alla Ditta G.F. Costruzioni
924 465 2022 08-07-2022 23-07-2022 465 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Russo Paolo di Valguarnera
925 466 2022 08-07-2022 23-07-2022 466 TEC: Liquidazione fattura Ditta Sarco Srl diMarsala
926 467 2022 08-07-2022 23-07-2022 467 TEC: Impegno e liquidazione fattura HERA COMM
927 468 2022 11-07-2022 26-07-2022 468 TEC: Liquidazione fattura Ditta Sarco Srl di Marsala per la gestione degli imballaggi in vetro da R.D. - Mese di aprile 2022
928 469 2022 11-07-2022 26-07-2022 469 TEC: Determina a contrarre con impegno di spesa ed affidamento incarico alla Ditta Hydrotherm di Lo Giudice Mirko
929 470 2022 11-07-2022 26-07-2022 470 TEC: :Liquidazione Ditta Traina per il Servizio di trasporto e conferimento
930 471 2022 11-07-2022 26-07-2022 471 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COMUNITÀ ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI MINORI
931 472 2022 11-07-2022 26-07-2022 472 AAGG: Liquidazione fattura alla GOLEM Cooperativa Sociale
932 473 2022 11-07-2022 26-07-2022 473 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CASA SANT'ANGELO SOC. COOPERATIVA SOCIALE
933 474 2022 11-07-2022 26-07-2022 474 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC.COOPERATIVA SOCIALE BELLI E MONELLI
934 475 2022 11-07-2022 26-07-2022 475 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC.COOP. SOCIALE FARSI PROSSIMO DI ENNA PER IL RICOVERO DI UN DISABILE
940 476 2022 12-07-2022 27-07-2022 476 TEC: Rettifica importo parcella da integrare in appendice al disciplinare d'incarico e liquidazione saldo competenze all'Ing. Giarrizzo Massimo
941 478 2022 12-07-2022 27-07-2022 478 AAGG: Liquidazione somme a favore dei soggetti ammessi al progetto"Contrasto alla povertà-mese di Giugno2022"
942 477 2022 12-07-2022 27-07-2022 477 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DI P.O. DEL 1° SETTORE AA.GG. DOTT. SALVATORE LO BARTOLO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2022
943 479 2022 12-07-2022 27-07-2022 479 AAGG: Impegno somme a favore del Gruppo Istituto Poligrafico Europeo S.R.L
944 480 2022 13-07-2022 28-07-2022 480 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Hydroterm di Lo Giudice Mirko
945 481 2022 13-07-2022 28-07-2022 481 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Interlicchia Vincenzo
946 482 2022 13-07-2022 28-07-2022 482 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Giodan
950 483 2022 14-07-2022 29-07-2022 483 TEC : Impegno e liquidazione somme a favore dell'Organismo Ispezioni Impianti Termici s.r.l. di Roma per l'attivazione ispettiva degli impianti termici ubicati nel territorio regionale.
951 484 2022 14-07-2022 29-07-2022 484 TEC : Liquidazione Ditta Traina per il Servizio di conferimento rifiuti ingombranti mese di maggio 2022
952 485 2022 14-07-2022 29-07-2022 485 TEC : Liquidazione fattura alla Ditta Furnari Giovanni per fornitura materiale antinfortunistico.
953 486 2022 14-07-2022 29-07-2022 486 TEC :Liquidazione fatture alla Ditta Matarazzo Srl per il servizio di manutenzione delle aree a verde appartenenti all'intero territorio comunale. VII Acconto

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