Determine Dirigenti


Mostrati da 2791 a 2820 di 11561 Elementi


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
853 213 2015 22-06-2015 07-07-2015 213 Tec : Lavori di manutenzione straordinaria strade abitato ed extraurbane Anno 2015 Nomina RUP e Ufficio di progettazione e Direzione dei lavori
1423 213 2015 16-10-2015 31-10-2015 213 SOC : Impegno e liquidazione erogazione assistenza economica
787 213 2016 07-06-2016 22-06-2016 213 TEC: Impegno e liquidazione somme fattura n° 12 del 3-06-2016 Ditta Valservice
1451 213 2016 31-10-2016 15-11-2016 213 AAGG : Impegno somme per proroga ricovero disabile presso Comunità Casa Santangelo
404 213 2017 10-04-2017 25-04-2017 213 SEF: Liquidazione di somme alla Growapp per manutenzione ed asistenza app "Il tuo Comune"
412 213 2018 12-04-2018 27-04-2018 213 AAGG : Liquidazione somme alla Ditta Pitney Bowes per pagamento 20° rateo noleggio affrancatrice
442 213 2019 27-03-2019 11-04-2019 213 TEC: Liquidazione fattura n 56 per costi aggiuntivi ditta Progitec Febbraio 2019
352 213 2020 31-03-2020 15-04-2020 213 TEC : Concessione cimiteriale loculo.
374 213 2021 26-03-2021 10-04-2021 213 AAGG : Festività Natalizie 2020 _ Liquidazione somme alla Ditta F.lli Nasello
438 213 2022 29-03-2022 13-04-2022 213 TEC : Determina a contrarre con impegno di spesa ed affidamento incarico alla Ditta Interlicchia Vincenzo di Valguarnera C. per la realizzazione di un cancello per il campo sportivo. Procedura con affidamento diretto
438 213 2023 03-04-2023 18-04-2023 213 TEC: IMPEGNO SOMMA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCT STIPULATA A COPERTURA DEI BENEFICIARI DEL CANTIERE DI SERVIZIO ANNUALITÀ 2023
477 213 2024 17-04-2024 02-05-2024 213 TEC: Impegno e liquidazione contributi a favore dell'A.N.A.C. di Roma relativi a diverse gare per lavori e servizi di cui al bollettino codice MAV n. 01030654061961217
1078 214 2012 28-08-2012 12-09-2012 Lavori di manutenzione straordinaria locali adibiti a Caserma dei Carabinieri Nomina RUP e Ufficio di Progettazione e Direzione dei Lavori
1139 214 2012 10-09-2012 25-09-2012 Liquidazione somme alla Comunità S Chiara per ricovero minori 1 Aprile - 30 giugno 2012
980 214 2013 05-07-2013 20-07-2013 Liquidazione fatture Enel Energia per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione
1523 214 2013 31-10-2013 15-11-2013 Liquidaz somme all'Ist Casa di Riposo Boccone del Povero
656 214 2014 22-04-2014 07-05-2014 Rimborso cauzione versata per costruzione di tomba individuale
1802 214 2014 04-12-2014 19-12-2014 Liquidazione fattura alla Comunità S Chiara per ricovero minore
854 214 2015 22-06-2015 07-07-2015 214 Tec : Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali e scuole- Nomina RUP e Ufficio di progettazione e Direzione Lavori
1424 214 2015 19-10-2015 03-11-2015 214 Soc : Assistenza igienico personale alunni H. Costituzione Commissione.-
788 214 2016 07-06-2016 22-06-2016 214 TEC: Nomina commissione valutazione "Manifestazione di disponibilità per la gestione temporanea del servizio di raccolta differenziata"
1423 214 2016 24-10-2016 08-11-2016 214 AAGG: Liquidazione arretri spettanti al dipendente Sig. Sardegno
405 214 2017 10-04-2017 25-04-2017 214 SEF: Liquidazione somme Digital Tech manutenzione ed assistenza apparecchiatrue informatiche
413 214 2018 12-04-2018 27-04-2018 214 AAGG: Assenze per malattia al personale dipendente - Febbraio 2018
443 214 2019 27-03-2019 11-04-2019 214 TEC: Impegno somme lavori manutenzione impianti di riscaldamento ditta Elettronica Moderna
353 214 2020 31-03-2020 15-04-2020 214 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Ricotta per fornitura attrezzi e materiale vario per " Rifacimento marciapiede in Via Mazzini "
375 214 2021 26-03-2021 10-04-2021 214 TEC : Fondi strutturali PON 2014/2020 - Adeguamento spazi e aule - Emergenza sanitaria da Covid - 19
439 214 2022 29-03-2022 13-04-2022 214 AAGG : LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' ERBITENSE, COMUNITA' ALLOGGIO EOS DI AGIRA, PER IL RICOVERO DI UN DISABILE
441 214 2023 03-04-2023 18-04-2023 214 TEC: Liquidazione mensilità di Febbraio 2023 ai fruitori avviati al cantiere di servizio
478 214 2024 17-04-2024 02-05-2024 214 TEC: Impegno e liquidazione contributi a favore dell'A.N.A.C. di Roma relativi a diverse gare per lavori e servizi di cui al bollettino codice MAV n. 01030659824601687

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