Determine Dirigenti


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
1482 815 2023 22-12-2023 06-01-2024 815 PSC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA PANTA REI SOC. COOP. SOCIALE DI LICATA PER IL RICOVERO DI UN DISABILE
1407 816 2017 20-12-2017 04-01-2018 816 SEF Impegno eliquidazione contributo all'Associazione Lybera Musica
1564 816 2019 28-11-2019 13-12-2019 816 TEC: Provvedimento di esclusione dalla successiva fase di gara a seguito esame documentazione dell'offerente AT I.C.E.S. s.r.l e Puma Lorenzo.
1307 816 2020 23-11-2020 08-12-2020 816 SEF : Liquidazione somme alla Immedia dio Catania per assistenza Hardware
1386 816 2021 12-11-2021 27-11-2021 816 AAGG: Liquidazione somme versate dalla ditta TRAINA s.r.l. per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
1562 816 2022 07-12-2022 22-12-2022 816 TEC: Ingiunzione per la rimessa in pristino
1483 816 2023 22-12-2023 06-01-2024 816 PSC: Impegno somme a favore della Ditta Info Service nell'ambito della manifestazione inerente la promozione ambiente e territorio 2023
1408 817 2017 20-12-2017 04-01-2018 817 AAGG : Liquidazione fatture sant' Angelo Società Cooperativa Villarosa
1565 817 2019 28-11-2019 13-12-2019 817 TEC: Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Società Acquaenna per consumi idrici utenza comunali-periodo Settembre-Ottobre 2019
1308 817 2020 23-11-2020 08-12-2020 817 SEF : Liquidazione somme alla Halley Sud per canone assistenza software
1387 817 2021 12-11-2021 27-11-2021 817 AAGG: Liquidazione somme versate dall'Impresa ELCAL s.r.l. per spese contrattuali contratto d'appalto "Lavori di restauro, consolidamento e risanamento conservativo della Chiesa San Liborio
1573 817 2022 09-12-2022 24-12-2022 817 TEC: Approvazione quadro economico rimodulato ed impegno somme per i "Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio
1484 817 2023 22-12-2023 06-01-2024 817 PSC: Liquidazione somme alla Ditta CPS EVO S.R.L per refezione scolastica mese di - Ottobre 2023.
1409 818 2017 20-12-2017 04-01-2018 818 SEF : Liquidazione all'Agenzia SIAE di Enna
1572 818 2019 29-11-2019 14-12-2019 818 TEC: Affidamento incarico a titolo gratuito alla Società "E.L.S. s.r.l. di Catania per dimissione e radiazione dal P.R.A. per trasporto specifico rifiuti
1310 818 2020 25-11-2020 10-12-2020 818 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Lagona per la fornitura di carburante per il funzionamento di automezzi comunali
1388 818 2021 12-11-2021 27-11-2021 818 TEC: Liquidazione fattura Valverde Soc. Coop. per il servizio di decespugliamento manuale o con decespugliatore del territorio comunale
1581 818 2022 12-12-2022 27-12-2022 818 TEC: Impegno somme ed affidamento dei lavori relativi alla fornitura ed installazione di luminarie artistiche a favore della Ditta Led Sound Service
1485 818 2023 22-12-2023 06-01-2024 818 PSC: Liquidazione somme alla Ditta CPS EVO S.R.L per refezione scolastica mese di - Novembre 2023.
1410 819 2017 20-12-2017 04-01-2018 819 SEF : Sgravio parziale ruolo coattivo a favore di diversi contribuenti
1575 819 2019 29-11-2019 14-12-2019 819 TEC: Impegno ed affidamento all'Ing. Giarrizzo incarico di lavori di sistemazione dell'aria sita in via Simeto e via Cusmano
1311 819 2020 25-11-2020 10-12-2020 819 TEC : Liquidazione alla Ditta F.li Di Marco per saldo relativo alla fornitura di materiale
1392 819 2021 12-11-2021 27-11-2021 819 TEC: Determinazione del campione da estrapolare e della tipologia di controllo a cui sottoporre i beneficiari del cantiere di servizio per le autocertificazioni rese nell'annualità 2021
1583 819 2022 12-12-2022 27-12-2022 819 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ASSOCIAZIONE CE.S.E.L
1486 819 2023 22-12-2023 06-01-2024 819 SEF: INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA "DAT SRL" DI AGRIGENTO PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E NOTIFICA CON MESSO NOTIFICATORE STRAORDINARIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI-IMU 2018.
461 82 2012 16-04-2012 01-05-2012 Rimborso somme al Comune di Enna per servizio in comando Ing D'Anna
527 82 2012 27-04-2012 14-05-2012 Liquidazione spese alla Ditta di pulizie ASB di Barrafranca per il servizio di pulizia dei locali Municipali
514 82 2013 18-03-2013 02-04-2013 liquid fatture Telecom
1108 82 2013 06-08-2013 21-08-2013 Liquidaz spese viaggio per servizio a scavalco Funzionari
291 82 2014 18-02-2014 05-03-2014 Concessione terreno cimiteriale

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