Determine Dirigenti


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
107 56 2021 27-01-2021 11-02-2021 56 PM: Liquidazione somme inerenti agli affidatari di cani randagi Anno 2020
170 56 2022 02-02-2022 17-02-2022 56 TEC: Impegno somme per il conferimento presso la Ditta Sarco srl di Marsala dei rifiuti in vetro.
161 56 2023 07-02-2023 22-02-2023 56 TEC: Liquidazione fattura Raco Srl
216 56 2024 14-02-2024 29-02-2024 56 PSC : Impegno somme per proroga tecnica contrattuale servizio di mensa scolastica Anno 2024
28 560 2015 07-01-2015 22-01-2015 Liquidazione spesa alla ditta ASB di barrafranca per il servizio di pulizia locali Comunali
960 560 2017 15-09-2017 30-09-2017 560 TEC: Liquidazione competenze tecniche Dott. Bruno quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
1130 560 2018 24-10-2018 08-11-2018 560 TEC : Assunzione impegno di spesa ed affidamento incarico alla Ditta Pera Gomme per fornitura gomme automezzi comunali
1101 560 2019 22-08-2019 06-09-2019 560 AA.GG.: Presa d'atto delle dimissione volontarie e collocamento a riposo con diritto a pensione anticipata "quota 100"del dipendente Sig. Nicoletti, decorrenza I° febbraio 2020
921 560 2020 02-09-2020 17-09-2020 560 TEC : Determina a contrarre per affidamento lavori di restauro Chiesa San Liborio
998 560 2021 18-08-2021 02-09-2021 560 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COMUNITÀ ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI MINORI
1084 560 2022 16-08-2022 31-08-2022 560 AAGG: Impegno somme per spese all'Agenzia SIAE
1028 560 2023 23-08-2023 07-09-2023 560 PSC: Impegno somme per concessione contributo all'Associazione Nuova pro Loco Terre di Carrapipi
1892 561 2014 22-12-2014 06-01-2015 Liquidazione fattre Telecom
970 561 2017 19-09-2017 04-10-2017 561 VIG: Impegno somme ed affidamento incarico Ditta Sapidata
1137 561 2018 26-10-2018 10-11-2018 561 AAGG: Prenotazione somme per interventi socio assistenziali a favore di cittadini indigenti - Anno 2018
1102 561 2019 22-08-2019 06-09-2019 561 SEF: Impegno somme Etna Pyro estate 2019
922 561 2020 03-09-2020 18-09-2020 561 AA.GG.: Impegno e liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale ETNOS per ricovero di un nucleo familiare
999 561 2021 18-08-2021 02-09-2021 561 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CARMELO DI LEONFORTE PER IL RICOVERO DI UNA DISABILE
1085 561 2022 17-08-2022 01-09-2022 561 SEF: REGOLARIZZAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE POSTALI
1029 561 2023 23-08-2023 07-09-2023 561 PSC: Impegno somme per concessione contributo all'Associazione Praedia Philippiani
1893 562 2014 22-12-2014 06-01-2015 Liquidazione fatture Enel Energia
971 562 2017 19-09-2017 04-10-2017 562 AAGG: Liquidazione interventi socio assistenziali a favore di n° 3 soggetti per sevizi di pubblica utilità
1138 562 2018 26-10-2018 10-11-2018 562 AAGG : Affidamneto incarico alla Golem per espletamento servizio di assistenza a favore di alunni disabili
1103 562 2019 22-08-2019 06-09-2019 562 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Pavone per la realizzazione di una struttura metallica completa di targa marmorea in occasione dell'intitolazione di una Piazza Comunale
923 562 2020 03-09-2020 18-09-2020 562 SEF: Impegno somme e pagamento quota associativa Anutel anno 2020.
1002 562 2021 18-08-2021 02-09-2021 562 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CARMELO DI LEONFORTE PER IL RICOVERO DI UN DISABILE
1086 562 2022 17-08-2022 01-09-2022 562 SEF: LIQUIDAZIONESOMME ALLA DITTA "GESINTSRL"
1030 562 2023 23-08-2023 07-09-2023 562 PSC : Impegno somme per concessione contributo all'Associazione Francesco Lanza
1894 563 2014 22-12-2014 06-01-2015 Liquidazione fatture alla Società Gascom
972 563 2017 19-09-2017 04-10-2017 563 AAGG: Impeno e liquidazione prima trance somme a favore di un dipendente comunale

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