Determine Dirigenti


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
768 476 2020 30-07-2020 14-08-2020 476 TEC : Determina a contrarre ed affidamento diretto al Dott. Geol. Lombardo Ettore per progetto di installazione di piattaforma elevatrice nel Palazzo Comunale
853 476 2021 13-07-2021 28-07-2021 476 SEF: LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA AI MESSI NOTIFICATORI DI ALTRI COMUNI
940 476 2022 12-07-2022 27-07-2022 476 TEC: Rettifica importo parcella da integrare in appendice al disciplinare d'incarico e liquidazione saldo competenze all'Ing. Giarrizzo Massimo
895 476 2023 06-07-2023 21-07-2023 476 TEC: Liquidazione somme per pagamento fatture emesse dalla società REM S.r.l. (CT), per il conferimento della frazione organica di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08) e (CER 200201) raccolti nel territorio del Comune di Valguarn
1589 477 2014 05-11-2014 20-11-2014 Lavori di manutenzione immobili comunali Concordamento nuovi prezzi
838 477 2017 07-08-2017 22-08-2017 477 AAGG : Parziale modifica determina n° 422 del 7-07-2017 ad oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate destinante all'incentivazione produttività personale.- Anno 2017
964 477 2018 12-09-2018 27-09-2018 477 TEC : Impegno ed affidamento all'Ing. Panassidi per redazione diagnosi energetica edificio Don Bosco
938 477 2019 10-07-2019 25-07-2019 477 AAGG : Liquidazione compensi spettanti ai componenti Nucleo di Valutazione - Luglio 2018 / Giugno 2019
769 477 2020 30-07-2020 14-08-2020 477 TEC : Impegno somme ed affidamento incarico, per espletamento servizio protezione civile Pantere Verdi
854 477 2021 13-07-2021 28-07-2021 477 SEF: IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA "DAT SRL -HYA GROUP" PER SERVIZIO STAMPA , IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCONTO TARI 2021
942 477 2022 12-07-2022 27-07-2022 477 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DI P.O. DEL 1° SETTORE AA.GG. DOTT. SALVATORE LO BARTOLO - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2022
896 477 2023 06-07-2023 21-07-2023 477 SEF: RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2023.-
1567 478 2014 03-11-2014 18-11-2014 Impegno e liquidazione indennità di esproprio per la realizzazione dei lavori di trasformazione in rotabile della strada rurale Valguarnera Gallizzi
842 478 2017 10-08-2017 25-08-2017 478 TEC : Liquidazione competenze tecniche all'Ing. Lentini per indagini Scuola Elementare Seb. Arena
965 478 2018 12-09-2018 27-09-2018 478 TEC : Progetto relativo ai lavori riqualificazione energetica Scuola Don Bosco - Nomina RUP
939 478 2019 10-07-2019 25-07-2019 478 AAGG : Impegno e liquidazione fattura all'Associazione Madonna del Carmelo per ricovero disabile
772 478 2020 03-08-2020 18-08-2020 478 SEF: Liquidazione somme alla "Sikuel S.R.L" di Ragusa per fornitura Software Gestionale IMU Assistenza e Manutenzione per l'anno 2019
855 478 2021 13-07-2021 28-07-2021 478 SEF: RIVERSAMENTO AI COMUNI DEGLI INCASSI IMU INCOMPETENTI.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
941 478 2022 12-07-2022 27-07-2022 478 AAGG: Liquidazione somme a favore dei soggetti ammessi al progetto"Contrasto alla povertà-mese di Giugno2022"
897 478 2023 10-07-2023 25-07-2023 478 TEC: Liquidazione mensilità di Giugno 2023 ai fruitori avviati al cantiere di servizio
1568 479 2014 03-11-2014 18-11-2014 Liquidazione fatture Enel Energia per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - Settembre 2014
843 479 2017 10-08-2017 25-08-2017 479 TEC : Rimborso cauzione versata per esecuzione lavori cappella gentilizia
966 479 2018 12-09-2018 27-09-2018 479 AAGG : Impegno e liquidazione interventi straordinari a favore di cittadini indigenti
940 479 2019 10-07-2019 25-07-2019 479 AAGG : Servizio di assistenza a favore di alunni diversabili - Liquidazione fattura GOLEM
773 479 2020 03-08-2020 18-08-2020 479 SEF: Liquidazione a favore della Unicredit Group per sevizio di Tesoreria anno 2019.-
856 479 2021 13-07-2021 28-07-2021 479 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA " HALLEY SUD S.r.l. " DI CATANIA PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE PERIODO DALL'1/1/2021 AL 30/06/2021
943 479 2022 12-07-2022 27-07-2022 479 AAGG: Impegno somme a favore del Gruppo Istituto Poligrafico Europeo S.R.L
902 479 2023 13-07-2023 28-07-2023 479 SEF: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 01/04/2023-30/06/2023
986 48 2012 31-07-2012 16-08-2012 Riaccertamento residui attivi e passivi 2011 Servizio Finanziario
1040 48 2012 14-08-2012 29-08-2012 Sgravio ruolo coattivo ICI anno 2004 a favore di Fichera Cristofero Callerame Francesco e Giarrizzo Carmelo Pietro

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