Determine Dirigenti


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
814 416 2022 20-06-2022 05-07-2022 416 AAGG : : Liquidazione somme alla Ditta CPS EVO S.R.L. per refezione scolastica chiusura A.S. 2021/2022 mese di - Maggio 2022.
776 416 2023 20-06-2023 05-07-2023 416 TEC: Concessione cimiteriale loculo a titolo gratuito alla sig.ra La Spina Maria Giuseppa.-
1704 417 2015 14-12-2015 29-12-2015 417 TEC: Lavori di "Sistemazione Villa Marcenò e marciapiede Via Sant'Elena" - Liquidazione somme incentivo progettazione interna - Rettifica determ n° 337/2015
1584 417 2016 24-11-2016 09-12-2016 417 TEC: Impegno e liquidazione fattura emessa dalla Ditta Valservice
733 417 2017 07-07-2017 22-07-2017 417 SEF : Approvazione proposta di aggiudicazione alla Ditta Correnti per affidamento Luminarie - Estate e Santo Natale
840 417 2018 27-07-2018 11-08-2018 417 TEC: Impegno e liquidazione somme per fattura emessa dalla società Sicula Trasporti
803 417 2019 18-06-2019 03-07-2019 417 SEF: Liquidazione alla Compagnia di Assicurazioni UNIPOLSAI per stipula polizza assicurativa per reperti archelogici
671 417 2020 10-07-2020 25-07-2020 417 TEC : Impegno e liquidazione somme mensilità di giugno 2020 ai beneficiari cantiere di servizio
743 417 2021 11-06-2021 26-06-2021 417 TEC: Concessione cimiteriale loculi alla sig.ra Casubolo Barbara
815 417 2022 20-06-2022 05-07-2022 417 AAGG : LIQUIDAZIONE I° ACCONTO PER PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. AGATINO CARIOLA PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA SINDACO AVANTI AL GIUDICE ORDINARIO A SEGUITO DELLA SENTENZA RESA DAL CGA 11 GENNAIO n. 31/2022.
786 417 2023 21-06-2023 06-07-2023 417 TEC: Determina di affidamento, impegno spesa e liquidazione somme alla Ditta PFE s.p.a. di Milano per intervento straordinario di pulizia presso il Palazzo Comunale, Sala Consiliare, accesso, scala, ascensore e servizi.
1387 418 2014 02-10-2014 17-10-2014 Liquid fatture Telecom
1705 418 2015 14-12-2015 29-12-2015 418 TEC: Lavori di "Sistemazione strade abitato ed extraurbane" Liquidaz somme incentivo progettazione interna - Rettifica determina n° 338/2015
1588 418 2016 25-11-2016 10-12-2016 418 TEC: Impegno e lliquidazione somme per partecipazione a corso di formazione della Maggioli, in materia di edilizia
734 418 2017 07-07-2017 22-07-2017 418 SEF : Liquidazione somme alla Ditta Beccaria e Cipolla per trasporto alunni pendolari
841 418 2018 27-07-2018 11-08-2018 418 TEC: Liquidazione somme fatture n°4 del 18/07/2018 emessa dalla Ditta Valservice
810 418 2019 19-06-2019 04-07-2019 418 SEF : Impegno e Liquidazione Compenso al Collegio dei Revisori,periodo Gennaio -Febbraio -Marzo 2019
672 418 2020 10-07-2020 25-07-2020 418 TEC : Compensazione , impegno e liquidazione fatture Enel , per fornitura gas naturale - mese di maggio 2020
744 418 2021 11-06-2021 26-06-2021 418 AAGG: Impegno somme per la partecipazione al corso per Funzionario Responsabile della Riscossione
816 418 2022 20-06-2022 05-07-2022 418 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO FAMILIARE
777 418 2023 20-06-2023 05-07-2023 418 TEC: Ingiunzione per la rimessa in pristino ditta Iannizzotto Paolo nato a Valguarnera Caropepe il 07-06-1946 Cod Fisc NNZ PLA 46H07 L583H n q di proprietario e Falco Rosa nata a Valguarnera Caropepe il 03-07-1947 Cod Fisc FLC RSO 47L43 L583M n q d
1365 419 2014 29-09-2014 14-10-2014 Approv schema bando gara vendita immobili comunali
1706 419 2015 14-12-2015 29-12-2015 419 TEC: Lavori di "Sistemazione straordinaria Cimitero Comunale" Liquidazione somme incentivo progettazione interna - Rettifica determina n° 354/2015
1589 419 2016 25-11-2016 10-12-2016 419 TEC: Liquidazione somme alla Ditta ICIT
735 419 2017 07-07-2017 22-07-2017 419 SEF : Liquidazione somme Ditta Beccaria e Cipolla per trasporto alunni pendolari
842 419 2018 30-07-2018 14-08-2018 419 TEC: Riapertura punto di raccolta comunale ( Ecopunto)
815 419 2019 24-06-2019 09-07-2019 419 TEC : Liquidazione somme per riconoscimento debito fuori bilancio
673 419 2020 10-07-2020 25-07-2020 419 AAGG : Buoni spesa Emergenza Covid - 19 Impegno e liquidazione a favore di esercizi commerciali e farmacie in ragione dei buoni spesa
745 419 2021 11-06-2021 26-06-2021 419 SEF: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' "CNA SERVIZI ENNA SRL" PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE USB PER FUNZIONARI COMUNALI.
811 419 2022 17-06-2022 02-07-2022 419 AAGG : Liquidazione compensi salario accessorio al personale dipendente - Periodo 1° luglio -31 dicembre 2021

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