Determine Dirigenti


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
652 329 2019 15-05-2019 30-05-2019 329 AA.GG.: Censimento permanente della popolazione e Abitazioni 2018. Liquidazione integrazione contributo fisso
515 329 2020 27-05-2020 11-06-2020 329 TEC : Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta Ipsale per fornitura di n° 9 fusti di collante bicomponente per messa in opera pavimentazione antitrauma
599 329 2021 12-05-2021 27-05-2021 329 SEF: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' "INFO CAMERE" DI ROMA PER LA ELABORAZIONE DEL REGISTRO IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA ISTITUZIONALE
635 329 2022 02-05-2022 17-05-2022 329 TEC: Liquidazione fattura Società World Service srl
614 329 2023 10-05-2023 25-05-2023 329 TEC: Liquidazione somme alla Ditta F.lli Di Marco srl di Valguarnera C. per l'affidamento del servizio relativo al trasloco di arredi scolastici dal plesso Mazzini al plesso Don Bosco.
721 329 2024 20-06-2024 05-07-2024 329 TEC: Determina a contrarre per impegno di spesa ed affidamento di fornitura e posa in opera di n°1 elettro-serratura motorizzata 24V di piano 1°, completa di contatto alla porta mobile per il blocco, contatto a ponte asportabile per accostamento ed ac
734 33 2012 06-06-2012 21-06-2012 Sgravio ruolo coattivo ICI anno 1993-94-95-96-97-98 a favore di Russo Salvatore
287 33 2013 30-01-2013 14-02-2013 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali e dei plessi scolastici - liquidazione somme di cui all'incentivo per il RUP
413 33 2013 21-02-2013 08-03-2013 Individuazione dei Responsabili di Servizio e di Procedimento del Settore Socio Culturale
530 33 2013 25-03-2013 09-04-2013 Approv avvisi di selezione copertura 5 posti part-time di cat B riservati alla stabilizzazione a tempo indeterminato
1062 33 2013 30-07-2013 14-08-2013 Impegno spesa e liquidazione alla Banca Unicredit
187 33 2014 04-02-2014 19-02-2014 Modifica Determina n° 357
328 33 2014 25-02-2014 12-03-2014 Liquidazione quota associativa Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda Anno 2013
609 33 2014 11-04-2014 26-04-2014 Approvazione preventivo Ditta Digitaltech per fornitura scanner
963 33 2014 03-07-2014 18-07-2014 Impegno somme e affidamento alla Ditta RA CART per fornitura risme di carta
194 33 2015 02-02-2015 17-02-2015 Liquidazione somme fattura n° 19 emessa dalla società EnnaEuno S p A Servizio raccolta e smaltimento rifiuti
292 33 2015 18-02-2015 05-03-2015 33 Soc : Liquidazione fattura alla Comunità S Giuseppe per il ricovero di un minore relativa al mese di Dicembre 2014
534 33 2015 31-03-2015 15-04-2015 33 AG : Liquidazione somme all'Avv A. Cammarata a titolo di rifusione spese di lite Decreto n° 1019/2014 R.G. del Tribunale di Enna a favore del CSA RAL Impegno somme
1219 33 2015 11-09-2015 28-09-2015 33 sef Liquidazione di somme alla Ditta Digital Tech srl di Leonforte per manutenzione ed assistenza apparecchiature informatiche dell'Ente per il periodo 3-5-2015 al 2-8-2015
175 33 2016 08-02-2016 23-02-2016 33 TEC : Liquidazione alla Ditta Otis
256 33 2016 25-02-2016 11-03-2016 33 AAGG Impegno e liquidazione assistenza economica
299 33 2016 01-03-2016 16-03-2016 33 SEF: Liquidazione alla Ditta Line Check Music
1432 33 2016 25-10-2016 09-11-2016 33 VIG: Prenotazione ed impegno per affidamento urgente fornitura vestiario Polizia Municipale
104 33 2017 02-02-2017 17-02-2017 33 AAGG : Liquidazione compensi per progetto obiettivo di produttività - Assistenza agli Organi Istituzionali 2016
89 33 2018 30-01-2018 14-02-2018 33 SEF : Liquidazione somme trasporto alunni scuole medie superiori
112 33 2019 22-01-2019 06-02-2019 33 TEC: Liquidazione somme ditta Luxor per manutenzione impianti pubblica illuminazione per mesi 6
97 33 2020 31-01-2020 15-02-2020 33 TEC : Liquidazione somme fattura emessa dalla Società Sicula Compost - Mesi luglio e agosto 2019
78 33 2021 21-01-2021 05-02-2021 33 TEC: Concessione terreno cimiteriale alla sig.ra Indovino Rosa.
135 33 2022 27-01-2022 11-02-2022 33 SEF: PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE RESO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRO ACQUISTI E PROVVEDITORATO ANDREA BENTIVEGNA PER SPESE ECONOMALI RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.
127 33 2023 01-02-2023 16-02-2023 33 TEC : Liquidazione fattura Ditta Traina srl per il Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati - mesi di novembre e dicembre 2022.

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