Determine Dirigenti


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
21 777 2019 02-01-2019 17-01-2019 777 TEC: Impegno e liquidazione somme ditta Progitec per servizio raccolta e trasporto rifiuti Ottobre 2018
21 1004 2022 05-01-2022 20-01-2022 1004 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Caruso Estintori s.n.c. di Enna per il servizio di manutenzione dei n.96 estintori in polvere installati presso gli immobili comunali, scuole elementari e medie. Periodo: 2^ revisione semestrale.
21 917 2023 03-01-2023 18-01-2023 917 AAGG : RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A DIPENDENTI COMUNALI. ANNO 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.-
21 865 2024 02-01-2024 17-01-2024 865 PSC:IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' ERBITENSE, COMUNITA' ALLOGGIO SERENA...MENTE DI GAGLIANO, DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023. LIQUIDAZIONE FATTURE DA LUGLIO AD OTTOBRE 2023
22 145 2015 07-01-2015 22-01-2015 Rimborso spese di Viaggio al Sindaco per missioni svolte nel periodo Settembre Dicembre 2014 Impegno somme.
22 1 2016 05-01-2016 20-01-2016 Nomina Responsabili di servizio del 1° Settore " Affari Generali - Servizi Dem - Servizi Sociali" Anno 2016
22 4 2018 11-01-2018 26-01-2018 4 AAGG : Nomina Responsabili di Servizio del 1° Settore - Anno 2018
22 778 2019 02-01-2019 17-01-2019 778 TEC: Impegno e liquidazione società Sicula Compost per conferimento frazione organica Novembre 2018
22 994 2021 04-01-2021 19-01-2021 994 AAGG: Utilizzazione dei finanziamenti regionali destinati alle forme di "Democrazia partecipata" ai sensi dell'art.6 comma 1 della L.R. n° 5/2014 per l'anno 2020 individuazione proposte progettuali- Impegno somme
22 1005 2022 05-01-2022 20-01-2022 1005 AA.GG. : Impegno somme e liquidazione alla Ditta R.T.I. Sada Tours SRL e Autoservizi F.lli Guarrera per trasporto alunni pendolari sulla tratta Valguarnera Piazza Armerina - Valguarnera mese di dicembre 2021.
22 918 2023 03-01-2023 18-01-2023 918 AA GG : RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AD AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2022 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.
22 866 2024 02-01-2024 17-01-2024 866 PSC: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA PANTA REI SOC. COOP. SOCIALE DI LICATA DAL 01.09.2023 AL 31.12.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE E OTTOBRE 2023
23 63 2014 08-01-2014 23-01-2014 Pagamento bolli e commissioni a carico dell Ente Esercizio 2013 Regolarizzazione Provvisori di uscita anno 2013
23 149 2015 07-01-2015 22-01-2015 Impegno somme e liquidazione spese e indennità spettanti al Commissario ad Acta Dott Raitano
23 51 2016 07-01-2016 22-01-2016 51 2° Settore: Approvazione rendiconto economato 4° Trimestre 2015
23 5 2018 15-01-2018 30-01-2018 5 SEF : Rendicontazione IV trimestre 2017
23 779 2019 02-01-2019 17-01-2019 779 TEC: Impegno e liquidazione somme società Ambiente e tecnologia per conferimento R.S.U. Novembre 2018
23 1 2021 07-01-2021 22-01-2021 1 SEF: Individuazione dei Responsabili di Servizio del II Settore Economico - Finanziario per l'esercizio 2021
23 1006 2022 05-01-2022 20-01-2022 1006 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Bricoricco s.r.l. di Valguarnera C. per la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo e cemento per la manutenzione delle strade.
23 919 2023 03-01-2023 18-01-2023 919 AA.GG. : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA IV° COMMISSIONE CONSILIARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE. LUGLIO DICEMBRE 2022.-
23 867 2024 02-01-2024 17-01-2024 867 PSC:SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLO STESSO MEDIANTE VOUCHER DI SERVIZIO FINO AL COMPLETAMENTO DELLANNO SCOLASTICO IN CORSO
24 279 2014 08-01-2014 23-01-2014 Imp somma Riconoscimento debito fuori bilancio - Dita Rifugio Mimiani
24 552 2015 07-01-2015 22-01-2015 Impegno e affidamento alla Ditta Gommista Pera e versamenti revisione scuolabus
24 780 2019 02-01-2019 17-01-2019 780 SEF: Fornitura materiale informatico PC
24 2 2021 07-01-2021 22-01-2021 2 AAGG: Nomina Responsabili di Servizio del 1° Settore "Affari Generali - Servizi Demografici - Servizi Sociali" - decorrenza 01 gennaio 2021.
24 1007 2022 05-01-2022 20-01-2022 1007 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Luxor di Valguarnera per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione comunali
24 920 2023 03-01-2023 18-01-2023 920 AA GG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA I° COMMISSIONE CONSILIARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE. LUGLIO DICEMBRE 2022
24 871 2024 02-01-2024 17-01-2024 871 TEC: Liquidazione incentivi per le funzioni tecniche relativi agli "Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria degli ambienti sportivi delle palestre del plesso di via S. Elena".
25 557 2015 07-01-2015 22-01-2015 Liquidazione spesa alla Ditta E S C srl di Cl per la verifica periodica della messa a terra del Campo Sportivo S Elena e della Palestra annessa
25 781 2019 02-01-2019 17-01-2019 781 TEC: Impegno e affidamento incarico ditta MS Tenda per fornitura stand mercatini di Natale

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