1645 |
848 |
2019 |
11-12-2019 |
26-12-2019 |
848 TEC: Rimborso cauzione versata per i lavori di manutezione della cappella gentilizia, ubicata nel Viale degli Oleandri. |
1645 |
976 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
976 SEF : IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "DIGITALTECH S.R.L." DI EONFORTE PER FORNITURA E CONFIGURAZIONE DI UNA UNITA' NAS PER MESSA INSICUREZZA DEI DATI. |
1645 |
857 |
2022 |
21-12-2022 |
05-01-2023 |
857 TEC : Lavori relativi alla realizzazione di un campo di calcio a 5 e parcheggio nell'area compresa tra la via Simeto e la via Cusmano. Liquidazione certificato di pagamento n. 1 all' Impresa SOC.COOP.VIN.ARN. |
1646 |
245 |
2013 |
29-11-2013 |
14-12-2013 |
Approvazione verbale commissione Cantieri di servizi |
1646 |
130 |
2014 |
13-11-2014 |
28-11-2014 |
Personale a tempo parziale determinato Assenze per motivi di salute Mese di Ottobre 2014 |
1646 |
262 |
2016 |
06-12-2016 |
21-12-2016 |
262 AAGG : Impegno e liquidazione quota a carico del Bilancio Comunale ai beneficiari buono socio - sanitario - Anno 2016 |
1646 |
849 |
2019 |
11-12-2019 |
26-12-2019 |
849 TEC : Rimborso cauzione versata per la costruzione di una Cappella gentilizia |
1646 |
977 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
977 AAGG : IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE DI NISSORIA DAL 06.09.2021 AL 31.12.2021 |
1646 |
858 |
2022 |
21-12-2022 |
05-01-2023 |
858 SEF : REGOLARIZZAZIONE FATTURE PER RIMBORSO SPESE FORFETTARIE ED AGGIO RELATIVE AI RUOLI COATTIVI "TARI ED IMU" AFFIDATI AD AREA SRL |
1647 |
307 |
2012 |
17-12-2012 |
02-01-2013 |
Liquidazione beneficiari assegno civico |
1647 |
131 |
2014 |
13-11-2014 |
28-11-2014 |
Congedo parentale Dipendente a tempo Determinato |
1647 |
263 |
2016 |
06-12-2016 |
21-12-2016 |
263 AAGG : Liquidazione fatture alla Comunità alloggio EOS di Agira per ricovero utente |
1647 |
850 |
2019 |
11-12-2019 |
26-12-2019 |
850 TEC: Rimborso cauzione versata per lavori di manutezione della cappella gentilizia |
1647 |
978 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
978 AAGG : RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AD AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2021 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. |
1647 |
860 |
2022 |
21-12-2022 |
05-01-2023 |
860 TEC : Liquidazione fatture alla Ditta Matarazzo Srl per il servizio di manutenzione delle aree a verdi appartenenti all'intero territorio comunale. XI Acconto |
1648 |
353 |
2012 |
17-12-2012 |
02-01-2013 |
Liquidazione alla Ditta Lagona per fornitura carburante |
1648 |
199 |
2014 |
13-11-2014 |
28-11-2014 |
Direttive per il controllo delle autodichiarazioni relative ai benefici dell'assegno per maternità dell'assegno per nucleo familiare e agevolazioni tariffe idriche |
1648 |
129 |
2015 |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
129 Seg : Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri per partecipazione alle riunioni del CC - Giugno - settembre 2015 |
1648 |
264 |
2016 |
06-12-2016 |
21-12-2016 |
264 AAGG : Cessazione dal servizio per collocamento a riposo di una dipendente comunale |
1648 |
851 |
2019 |
11-12-2019 |
26-12-2019 |
851 AA.GG.: Impegno e liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale Dolci Ribelli per il ricovero di una minore |
1648 |
981 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
981 AAGG : RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A DIPENDENTI COMUNALI. ANNO 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. |
1648 |
861 |
2022 |
21-12-2022 |
05-01-2023 |
861 TEC : Liquidazione fattura Ditta Sarco Srl di Marsala per la gestione degli imballaggi in vetro da R.D. Mese di ottobre 2022. |
1649 |
354 |
2012 |
17-12-2012 |
02-01-2013 |
Estensione diritto di sepoltura |
1649 |
125 |
2014 |
13-11-2014 |
28-11-2014 |
Liquidazione somme alla Ditta Day Ristoservice per fornitura buoni pasto 3° Trimestre 2014 |
1649 |
130 |
2015 |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
130 Seg : Liquidazione gettoni di presenza ai Componenti della III^ Commissione - Giugno - Settembre 2015 |
1649 |
257 |
2016 |
06-12-2016 |
21-12-2016 |
257 AAGG: Revoca aspettativa sindacale non retribuita di Dipendente Comunale |
1649 |
983 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
983 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DI P.O. DEL 1° SETTORE AA.GG. AL DOTT. SALVATORE LO BARTOLO PERIODO 13 SETTEMBRE 31 DICEMBRE 2021 |
1649 |
862 |
2022 |
21-12-2022 |
05-01-2023 |
862 TEC : Liquidazione fatture Società Ambiente e Tecnologia s.r.l. di Enna, per il conferimento dei R.S.U. Indifferenziati in discarica - Mese di ottobre 2022 |
1650 |
356 |
2012 |
17-12-2012 |
02-01-2013 |
Impegno e liquidazione somme alla Società Ennaeuno |
1650 |
131 |
2015 |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
131 AAGG: Impegno somme per competenze Avv Cristina Gulisano incaricata per assistenza Sindaco avanti al Tribunale di Enna |