1461 |
908 |
2020 |
30-12-2020 |
14-01-2021 |
908 SEF: Aggiornamento inventario beni comunali anno 2019 |
1461 |
865 |
2021 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
865 SEF: IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE TRIBUTO PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE
DELLAMBIENTE A FAVORE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI ENNA, SALDO ESERCIZIO 2020 |
1461 |
759 |
2022 |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
759 TEC: Approvazione della proposta di aggiudicazione per l'affidamento del servizio
di assistenza e manutenzione,alla ditta Hydroterm |
1462 |
441 |
2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
Ordinativo Contributo per l'anno 2011 in favore dell'Ass di volontariato protezione civile Prociv Arci di Valguarnera |
1462 |
376 |
2015 |
27-10-2015 |
11-11-2015 |
376 TEC : liquidazione Ditta Safonte |
1462 |
381 |
2016 |
31-10-2016 |
15-11-2016 |
381 TEC : Impegno e liquidazione fattura Olivetti |
1462 |
861 |
2017 |
29-12-2017 |
13-01-2018 |
861 AAGG : Prosecuzione progettualità PIM - Progetto Inserimento Minori |
1462 |
756 |
2019 |
11-11-2019 |
26-11-2019 |
756 SEF: Liquidazione somme ditta S.A.D.A. tours per noleggio pullman gita 2019 |
1462 |
909 |
2020 |
30-12-2020 |
14-01-2021 |
909 PM: Liquidazione compenso dovuto per le prestazioni di lavoro effettuato in
convenzione per n. 8 ore settimanali da n. 2 vigili nel Comune di Aidone |
1462 |
760 |
2022 |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
760 TEC: Approvazione della proposta di aggiudicazione e di impegno somme per
l'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica ,alla ditta TKELEVATOR ITALIA |
1462 |
809 |
2023 |
18-12-2023 |
02-01-2024 |
809 AAGG. Impegno e liquidazione compenso e trattamento di missione spettanti al
Dott.Giovanni Cocco, Commissario Ad Acta |
1463 |
169 |
2012 |
08-11-2012 |
23-11-2012 |
Impegno e liquidazione somme dovute all'INPS di Enna per rimborso visita medica di controllo |
1463 |
3790 |
2013 |
21-10-2013 |
05-11-2013 |
Autorizzazione per esecuzione lavori edili Prat 3790 |
1463 |
443 |
2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
Liquidazione spesa alla Ditta ASB per il servizio di pulizia locali Comunali |
1463 |
40 |
2015 |
27-10-2015 |
11-11-2015 |
40 SEF Incarico alla Ditta Giodan |
1463 |
863 |
2017 |
29-12-2017 |
13-01-2018 |
863 TEC : Impegno di spesa alla Ditta Puliservice per pulizia uffici municipali |
1463 |
730 |
2018 |
31-12-2018 |
15-01-2019 |
730 AAGG: Impegno e liquidazione fatture comunità alloggio EOS per ricovero disabile |
1463 |
757 |
2019 |
11-11-2019 |
26-11-2019 |
757 SEF: Impegno e liquidazione contributo bottega degli attori sagra dello zafferano 2019 |
1463 |
910 |
2020 |
30-12-2020 |
14-01-2021 |
910 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Furnari Giovanni di Valguarnera Caropepe
(En) per l'acquisto di n° 50 pompe per disinfestazione a seguito
dell'emergenza da Covid 19 (coronavirus). |
1463 |
761 |
2022 |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
761 TEC: Liquidazione mensilità di Ottobre 2022 ai fruitori avviati al cantiere di
servizio |
1463 |
810 |
2023 |
18-12-2023 |
02-01-2024 |
810 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Luxor srl di Valguarnera C. dei lavori di
manutenzione straordinaria consistenti in vari interventi su impianti di
pubblica illuminazione in prossimità di scuola Don Bosco, piazza Falcone
Borsellino, scuola A. Pav |
1464 |
207 |
2013 |
22-10-2013 |
06-11-2013 |
Liquidazione somme per affido minori per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2013 |
1464 |
446 |
2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
Rimborso cauzione versata per lavori di costruzione tomba di famiglia |
1464 |
216 |
2015 |
27-10-2015 |
11-11-2015 |
216 SOC liquidazione per affido minori |
1464 |
862 |
2017 |
29-12-2017 |
13-01-2018 |
862 PM : Custodia mantenimento cani randagi - Ditta Scoto Luca" Aprile Giugno 2017 |
1464 |
731 |
2018 |
31-12-2018 |
15-01-2019 |
731 AAGG: Impegno e liquidazione fatture comunità alloggio San Giuseppe per ricovero giovane |
1464 |
758 |
2019 |
11-11-2019 |
26-11-2019 |
758 SEF : Impegno e liquidazione quota associativa Ente Parco floristella 2019 |
1464 |
762 |
2022 |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
762 TEC: Concessione Cimiteriale loculo |
1464 |
811 |
2023 |
18-12-2023 |
02-01-2024 |
811 TEC: Liquidazione fattura n. 3274 del 28/12/2020 e pagamento 3^ acconto a saldo
alla Ditta Mobilferro srl di Trecenta per la fornitura degli arredi necessari
per gli alunni e scuole primarie statali e secondarie di 1° grado dell'Istituto
Comprensiv |
1465 |
208 |
2013 |
22-10-2013 |
06-11-2013 |
Liquidazione somme alla Comunità CO PRO S di Piazza Armerina per ricovero disabile |