Determine Dirigenti


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
1157 643 2023 02-10-2023 17-10-2023 643 TEC: Liquidazione somme per pagamento fattura emessa dalla Ditta di Vincenzo S.r.l. di Valguarnera C. per il servizio di manutenzione del verde pubblico relativa al mese di luglio 2023.
1158 244 2012 13-09-2012 28-09-2012 Liquidazione somme alla Comunità alloggio Arcobaleno di Villarosa per il ricovero di 2 minori Mesi di Luglio e Agosto 2012
1158 665 2017 07-11-2017 22-11-2017 665 TEC: Impegno e liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale - Agosto - Ottobre 2017
1158 567 2018 02-11-2018 17-11-2018 567 AA.GG.: Impegno e Liquidazione somme per Affidamento Familiare mese di Agosto e Settembre 2018
1158 676 2021 29-09-2021 14-10-2021 676 TEC : Modifica Determina del Responsabile del Settore Tecnico n.8/2021 "Nomina Responsabili di Servizio del 3° Settore LL.PP. , Urbanistica ed Ambiente. Anno 2021".
1158 644 2023 02-10-2023 17-10-2023 644 TEC: Liquidazione somme Ditta "PFE" s.p.a. con sede a Milano per il servizio di pulizia degli immobili e dei locali adibiti ad uffici municipali per il mese di agosto 2023.
1159 222 2012 13-09-2012 28-09-2012 Impegno e liquidazione fattura Telecon Italia del 17 05 2012
1159 254 2013 26-08-2013 10-09-2013 Affidamento alla Ditta Platania Vincenzo per fornitura di n 20 alberi
1159 568 2018 02-11-2018 17-11-2018 568 TEC: Impegno e Liquidazione Fatture alla Società Enel Energia per immobili comunali mese di Settembre 2018
1159 675 2021 29-09-2021 14-10-2021 675 SEF: IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELLAMBIENTE A FAVORE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA, RELATIVO AGLI ANNI 2019 E 2020.
1159 645 2023 02-10-2023 17-10-2023 645 TEC: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONATORI D'ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER MESI 6.
1160 223 2012 13-09-2012 28-09-2012 Liquidazione fatture ENEL per fornitura energia elettrica in via XXV aprile Periodo Luglio
1160 569 2018 02-11-2018 17-11-2018 569 AA.GG.: Assenze per malattia al personale dipendente mese di settembre 2018
1160 594 2019 02-09-2019 17-09-2019 594 TEC: Ricognizione dei Residui Attivi e Passivi al 31/12/2018 di Competenza del Servizio
1160 646 2023 02-10-2023 17-10-2023 646 TEC: Impegno e liquidazione fatture Hera Comm S.p.A. per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali - mese di Agosto 2023.
1161 224 2012 13-09-2012 28-09-2012 Impegno e liquidazione fatture Telecom relative al 5° bimestre 2012
1161 362 2014 21-08-2014 05-09-2014 Liquidazione fatture Telecom Giugno 2014
1161 109 2016 26-08-2016 10-09-2016 109 Sef Impegno spesa a favore della Ditta La Meditteranea Pirotecnica
1161 666 2017 08-11-2017 23-11-2017 666 AA.GG: Liquidazione fatture alla ComunitàArcobaleno per ricovero minori
1161 595 2019 02-09-2019 17-09-2019 595 SEF : Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 di comptenza del servizio ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione
1161 647 2023 02-10-2023 17-10-2023 647 PSC: Democrazia partecipata - Impegno per riduzione tariffa contribuzione mensa scolastica scuola primaria anno scolastico 2023/2024
1162 238 2012 13-09-2012 28-09-2012 Liquidazione contributo straordinario all'Associazione Mondo Amico di Valguarnera
1162 363 2014 21-08-2014 05-09-2014 Liquidazione fatture Enel Energia S p A Giugno 2014
1162 293 2015 31-08-2015 15-09-2015 293 Tec : Rimborso cauzione versata per esecuzione lavori di costruzione tomba di famiglia
1162 667 2017 08-11-2017 23-11-2017 667 SEF: Liquidazione somme alla Halley Consulting - Assistenza manutenzione procedure informatiche
1162 570 2018 05-11-2018 20-11-2018 570 SEF: Liquidazione compensi per progetto obiettivo produttività anno 2017 denominato "contabilità straordinaria"
1162 596 2019 05-09-2019 20-09-2019 596 SEF: Determinazione a contrarre per indizione gara con procedura sottosoglia per l'affidamento del servizio di refezione scolastica alunni scuole materne - anno 2019-2020
1162 725 2020 23-10-2020 07-11-2020 725 AAGG : Rimborso spese anticipate dal Comune di Tradate per servizio in comado prestato dalla Sig.ra Giuseppa Messina Agente P.M.
1162 677 2021 29-09-2021 14-10-2021 677 AA.GG. : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA III° COMMISSIONE CONSILIARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE. MAGGIO - AGOSTO 2021
1162 103 2022 12-09-2022 02-10-2022 deposito n. 103

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