Determine Dirigenti


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
1088 666 2020 01-10-2020 16-10-2020 666 AAGG : Impegno e liquidazione fattura alla Casa Sant'Angelo di Villarosa per ricovero disabile
1088 564 2022 17-08-2022 01-09-2022 564 TEC: Impegno e liquidazione fattura Windtre S.p.A
1088 602 2023 11-09-2023 26-09-2023 602 PSC:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COMUNITÀ ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI MINORI
1089 636 2017 17-10-2017 01-11-2017 636 TEC : Liquidazione saldo competenze ed onorari all'Avv. Patelmo di Enna
1089 538 2018 16-10-2018 31-10-2018 538 TEC : Applicazione sanzione pecuniarie per opere in difformità del permesso a costruire
1089 667 2020 01-10-2020 16-10-2020 667 AAGG : Impegno e liquidazione fattura alla Ass. Madonna del Carmelo per ricovero disabile
1089 565 2022 17-08-2022 01-09-2022 565 TEC: Liquidazione prima annualità 2021-2022 fase esecutiva degli incentivi tecnico
1089 603 2023 11-09-2023 26-09-2023 603 PSC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PANTA REI SOC. COOP. SOCIALE DI LICATA PER IL RICOVERO DI UN DISABILE
1090 539 2018 16-10-2018 31-10-2018 539 TEC : Applicazione sanzione pecuniaria per opere in difformità del permesso a costruire
1090 668 2020 01-10-2020 16-10-2020 668 AAGG : Impegno e liquidazione fattura alla'Ass. Madonna del Carmelo per ricovero disabile
1090 604 2023 11-09-2023 26-09-2023 604 PSC: Servizio di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione. Liquidazione fatture alla P.A. SICILIA EMERGENZA ONE o.d.v.
1091 540 2018 16-10-2018 31-10-2018 540 TEC : Impegno somme e liquidazione somme a favore del Dott. Brancè
1091 555 2019 20-08-2019 04-09-2019 555 TEC : Modifica determina a contrarre n° 513 del 31-07-2019 per affidamento servizio di spazzamento , raccolta e trasporto rsu
1091 669 2020 01-10-2020 16-10-2020 669 AAGG : Impegno e liquidazione fatture alla Soc. Coop. Dolci e Ribelli per ricovero minore
1091 632 2021 13-09-2021 28-09-2021 632 AAGG : LIQUIDAZIONE ACCONTO PER COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE ALL'AVV. SALVATORE BRIGHINA PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA SINDACO AVANTI AL TRIBUNALE DI ENNA PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO n. 209/2021 PROPOSTO DALLA SOCIETA GENERAL MONTAGGI.
1091 605 2023 11-09-2023 26-09-2023 605 PSC: Impegno e liquidazione somme per contributo spese di viaggio a favore di cittadini diversabili per trasporto presso i centri di riabilitazione C.S.R. e A.I.A.S. ( I semestre Anno 2023)
1092 352 2014 04-08-2014 19-08-2014 Concessione cimiteriale loculo
1092 541 2018 16-10-2018 31-10-2018 541 TEC : Impegno somme alla Ditta Ipsale per messa in opera pavimentazione antitrauma
1092 556 2019 20-08-2019 04-09-2019 556 SEF : Impegno somme Line Check Music di Vetri - Estate 2019
1092 670 2020 01-10-2020 16-10-2020 670 AAGG : Liquidazione fattura alla Società Coop. EOS per ricovero disabile
1092 633 2021 13-09-2021 28-09-2021 633 TEC: Liquidazione incentivo competenze tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., in riferimento ai lavori di Adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell'agibilità
1092 606 2023 11-09-2023 26-09-2023 606 PSC:Impegno e liquidazione somme trasporto interurbano alunni scuole medie superiori Enna-Giarre rimborso delle spese sostenute periodo Gennaio -Giugno 2023
1093 85 2013 05-08-2013 20-08-2013 Liquidaz retribuzione di risultato ai Resp settori incaricati di PO - Anno 2012
1093 88 2014 04-08-2014 19-08-2014 Costituzione fondo per le risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività personale dipendente Anno 2014 Impegno somme
1093 167 2015 06-08-2015 21-08-2015 167 Soc : Impegno somme e incarico alla Ditta Line Check Music di Vetri Giuseppe per noleggio attrezzature audio e luci per l'Estate Valguarnerese e festeggiamenti Santo Patrono
1093 542 2018 16-10-2018 31-10-2018 542 TEC : Liquidazione spese impresa di pulizie " Puliservice " locali municipali
1093 634 2021 13-09-2021 28-09-2021 634 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA " TECNOSERVICE " DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. DI PATERNO' PER FORNITURA FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI
1094 543 2018 16-10-2018 31-10-2018 543 TEC : Concessione terreno cimiteriale
1094 557 2019 21-08-2019 05-09-2019 557 TEC: Concessione cimiteriale loculo
1094 635 2021 13-09-2021 28-09-2021 635 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA " IMMEDIA S.p.A." DI CATANIA PER ASSISTENZA FILO DIRETTO E CLOUD SERVICE PER IL PERIODO DALL'1/7/21 AL 30/09/2021

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