Determine Dirigenti


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
797 123 2015 05-06-2015 22-06-2015 Approvazione elenco richiedenti il Bonus di 1000 euro per la nascita di un figlio previsto dall'art. 6 comma 5 della L R 31 luglio 2003 n 10 - Anno 2014 - Secondo semestre
797 74 2016 07-06-2016 22-06-2016 74 SEF: Liquidazione di spesa alla Casa Editrice "Emeropro 99"
797 452 2017 24-07-2017 08-08-2017 452 SEF : Impegno somme e affidamento incarico alla Ditta Giodan
797 392 2018 12-07-2018 27-07-2018 392 AAGG : Rimborso spese di viaggio ad Amministratori Comunali- Periodo Gennaio - Maggio 2018
797 414 2019 17-06-2019 02-07-2019 414 TEC Liquidazione somme alla Ditta Lagona di Valguarnera per fornitura di carburante per il funzionamento degli automezzi per servizi Comunali
797 492 2020 05-08-2020 20-08-2020 492 TEC: Liquidazione somme per le fatture emesse dalla Società Ambiente e Tecnologia per il conferimento R.S.U
797 430 2023 21-06-2023 06-07-2023 430 PSC: Liquidazione somme alla Ditta CPS EVO S.R.L per refezione scolastica mese di - Maggio 2023
798 62 2014 23-05-2014 09-06-2014 Elezioni europee del 25-05-2014 Approvazione preventivo ditta Ra Cart di Piazza Armerina per fornitura materiale informatico e di cancelleria
798 75 2016 07-06-2016 22-06-2016 75 SEF: Liquidazione di spesa alla Ditta Ecomondo di Acireale
798 453 2017 24-07-2017 08-08-2017 453 SEF : Impegno somme alla Ditta Line Check Music
798 415 2019 17-06-2019 02-07-2019 415 TEC : Impegno e liquidazione fattura AGSM Energia per fornitura energia elettrica immobili comunali - Aprile 2019
798 431 2023 21-06-2023 06-07-2023 431 PSC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MONTIKA DI ENNA PER IL RICOVERO DI UNA MINORE
798 363 2024 08-07-2024 23-07-2024 363 AAGG: PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL CCNL 2019-2021 E DELLART. 19 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 81/2015 PER N°1 ASSISTENTE SOCIALE AREA E.Q.
799 233 2014 26-05-2014 10-06-2014 Liquidazione spese alla Ditta Vivai Russo per fornitura di n 27 alberi di arance selvatiche
799 208 2015 08-06-2015 23-06-2015 208 Tec : Concessione cimiteriale loculo
799 103 2016 07-06-2016 22-06-2016 103 AAGG : Approvazione graduatoria beneficiari assegno economico mediante servizi di pubblica utilità - Anno 2016
799 457 2017 25-07-2017 09-08-2017 457 AAGG : Modifica determina N° 410- 2017: Concessione assegno per nucleo familiare
799 494 2020 06-08-2020 21-08-2020 494 AA.GG. : Attribuzione temporanea di mansioni superiori di Cat. C al Dip. Roberto La Bella - Nomina Responsabile servizio Elettorale Impegno di spesa per mesi tre
799 414 2022 13-06-2022 28-06-2022 414 AAGG : Concessione assegno per il nucleo familiare - periodo di riferimento dal 27/05/2022 al 08/06/2022
799 433 2023 21-06-2023 06-07-2023 433 SEF: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO "IMMEDIA S.P.A." PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI CON ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023.
800 234 2014 26-05-2014 10-06-2014 Liquidazione somme alla Ditta OTIS Servizi srl di Catania per Manutenzione ascensori
800 458 2017 25-07-2017 09-08-2017 458 AAGG : Approvazione graduatorie - selezione per progressioni economiche orizzontali - Categorie A,B,C
800 442 2023 21-06-2023 06-07-2023 442 TEC: Determina contrarre per l'affidamento diretto alla ditta Caruso Estintori S.R.L. di Enna del servizio biennale di manutenzione di n°96 estintori in polvere, impianti antincendio, maniglioni antipanico e porte tagliafuoco installati presso gli
801 122 2012 19-06-2012 04-07-2012 Cancellazione dall'AIRE 9 cittadini per irreperibilità presunta
801 260 2014 26-05-2014 10-06-2014 Lavori di arredo urbano e acquisto segnaletica stradale Piazza Garibaldi
801 455 2017 25-07-2017 09-08-2017 455 AAGG: Assenze per malattie al personale dipendente mese di giugno 2017
802 264 2014 26-05-2014 10-06-2014 Rettifica Determina n° 209 del 04 04 2014 Liquidazione competenze in acconto allo Studio Associato SE LO
802 456 2017 25-07-2017 09-08-2017 456 AAGG: Congedo parentale dipendente Sig. Arena Vincenzo.
802 393 2018 13-07-2018 28-07-2018 393 TEC : Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Ditta Progitec per servizio raccolta rifiuti - Marzo - Aprile 2018
802 416 2019 18-06-2019 03-07-2019 416 SEF: Liquidazione fattura alla Ditta - C.R.E SOFT per la fornitura di materiale elettrico per gli Uffici Comunali

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