37 |
586 |
2015 |
08-01-2015 |
23-01-2015 |
Proroga contrattuale del servizio di pulizia locali comunali |
37 |
2 |
2017 |
18-01-2017 |
02-02-2017 |
2 TEC : Assunzione impegno di spesa ed affidamento alla Ditta Puliexpert di Tambè per pulizia locali municipali |
37 |
14 |
2018 |
17-01-2018 |
01-02-2018 |
14 TEC: Svincolo deposito cauzionale Ditta Puliexpert |
37 |
794 |
2019 |
03-01-2019 |
18-01-2019 |
794 TEC: Impegno di spesa e affidamento incarico ditta Nord Elevators per manutenzione ascensori edifici comunali |
37 |
12 |
2021 |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
12 TEC: Impegno somme ed affidamento alla ditta EUROINFRASTRUTTURE S.r.l.
dei lavori di ristrutturazione del plesso scolastico "G. Mazzini" con relativo
adeguamento impiantistico. CUP E81E15000600002 |
37 |
1020 |
2022 |
05-01-2022 |
20-01-2022 |
1020 AAGG : Liquidazione fattura alla ditta Mobili Cedro di Valguarnera fornitura arredi per uffici comunali. |
37 |
933 |
2023 |
04-01-2023 |
19-01-2023 |
933 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME OCCORRENTI PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL CANONE DI AFFITTO IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITO A SEDE DEL COMANDO DEI CARABINIERI - PERIODO 1/10/2022 - 30/9/2023- |
37 |
894 |
2024 |
02-01-2024 |
17-01-2024 |
894 PSC: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UN MINORE PRESSO LA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MONTIKA DI ENNA DA
OTTOBRE A DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE
E NOVEMBRE 2023 |
38 |
580 |
2015 |
08-01-2015 |
23-01-2015 |
Impegno somme a seguito di transazione per il pagamento in favore della Società Consortile Rocca di Cerere- Liquidazione 1° Acconto.- |
38 |
3 |
2016 |
13-01-2016 |
28-01-2016 |
3 VIG: Nomina responsabili di servizio del 4° Settore Polizia Municipale - Anno 2016 |
38 |
4 |
2017 |
19-01-2017 |
03-02-2017 |
4 TEC : Nomina Responsabili dei Servizi del III Settore LLPP |
38 |
15 |
2018 |
17-01-2018 |
01-02-2018 |
15 AAGG : Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della 3° Commissione - Ottobre - Dicembre 2017 |
38 |
795 |
2019 |
03-01-2019 |
18-01-2019 |
795 AAGG Impegno e liquidazione gettoni di presenza componenti IV Commissione OTT_DIC 2018 |
38 |
13 |
2021 |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
13 TEC: Liquidazione fattura AGSM Energia SPA per fornitura Energia Elettrica
pubblica illuminazione periodo Marzo Ottobre 2019 |
38 |
1021 |
2022 |
05-01-2022 |
20-01-2022 |
1021 AAGG : Impegno somme e liquidazione rimborso spese forfettarie mese di Dicembre 2021 al Responsabile del Settore Polizia Municipale Dott. Vincenzo Moreno La Malfa. |
38 |
934 |
2023 |
04-01-2023 |
19-01-2023 |
934 AAGG : Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai componenti della 3° Commissione - Luglio Settembre 2022 |
38 |
895 |
2024 |
02-01-2024 |
17-01-2024 |
895 PSC:Concessione contributo a favore dell'Associazione Big Aretè Creare Arte per
lo spettacolo degli zampognari |
39 |
68 |
2015 |
08-01-2015 |
23-01-2015 |
Approvazione rendiconto economato 4° Trimestre 2014 |
39 |
3 |
2017 |
19-01-2017 |
03-02-2017 |
3 AAGG : Affidamento incarico alla Coop Sociale Golem - Assistenza alunni portatori di Handicaps |
39 |
16 |
2018 |
17-01-2018 |
01-02-2018 |
16 TEC : Liquidazione fattura Estra Energia |
39 |
796 |
2019 |
03-01-2019 |
18-01-2019 |
796 AAGG: Impegno somme spese obbligatorie bilancio di previsione 2018 |
39 |
4 |
2020 |
17-01-2020 |
01-02-2020 |
4 TEC : Liquidazione somme pagamento fattura emessa dalla Ditta General Montaggi - Mese di Ottobre 2019 |
39 |
1022 |
2022 |
05-01-2022 |
20-01-2022 |
1022 AAGG : Impegno somme per pagamento da corrispondere all'Avv. Sinuhe Curcuraci per rimborso spese legali sostenute da dipendenti comunali per la difesa a seguito di archiviazione procedimento penale. |
39 |
935 |
2023 |
04-01-2023 |
19-01-2023 |
935 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONEALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO 2° SEMESTRE 2022 |
39 |
896 |
2024 |
02-01-2024 |
17-01-2024 |
896 PSC: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO PRESSO LA SOC. COOP.
SOCIALE ESOPO DI SALEMI |
40 |
154 |
2015 |
08-01-2015 |
23-01-2015 |
Rimborso somme al Comune di Mirabella per il servizio prestato dalla Dott .ssa Cafà. Periodo dal 1° Aprile al 30 Settembre 2014 - Impegno somme |
40 |
6 |
2017 |
19-01-2017 |
03-02-2017 |
6 TEC : Svincolo cauzione versata dall'Impresa Flli Palacino - Lavori manutenzione Chiesa del cimitero |
40 |
18 |
2018 |
17-01-2018 |
01-02-2018 |
18 AAGG : Elezioni Camera dei Deputati e del Senato del 4 Marzo 2018. Autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario |
40 |
797 |
2019 |
03-01-2019 |
18-01-2019 |
797 SEF: Impegno somme a favore della ditta Novarlux Natale 2018 |
40 |
5 |
2020 |
17-01-2020 |
01-02-2020 |
5 TEC : Liquidazione delle somme necessarie al pagamento fatture emesse dalla Ditta General Montaggi - Novembre 2019 |