Determine Dirigenti


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N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
1355 790 2021 03-11-2021 18-11-2021 790 PM: Impegno somme per liquidazione contributo economico agli affidatari dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Anno 2021.
1356 794 2021 04-11-2021 19-11-2021 794 AAGG:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COMUNITÀ ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI MINORI
1357 795 2021 04-11-2021 19-11-2021 795 AAGG:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA II° COMMISSIONE CONSILIARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE. MAGGIO - AGOSTO 2021
1358 796 2021 04-11-2021 19-11-2021 796 AAGG:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA IV° COMMISSIONE CONSILIARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE. MAGGIO - AGOSTO 2021
1359 797 2021 04-11-2021 19-11-2021 797 AAGG:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA I° COMMISSIONE CONSILIARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE. MAGGIO - AGOSTO 2021
1360 798 2021 04-11-2021 19-11-2021 798 AAGG: Approvazione preventivo ed aggiudicazione Ditta Halley Informatica srl per fornitura registri di Stato Civile Anno 2022.
1361 799 2021 04-11-2021 19-11-2021 799 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONEALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO 2° QUADRIMESTRE 2021
1362 800 2021 04-11-2021 19-11-2021 800 TEC: Impegno somme assegnate al Responsabile del Settore Tecnico con Delibera di G.C. n. 119 del 27/10/2021 di anticipazione somme straordinaria all'Economo Comunale per il finanziamento del costo del corso di "Carta di qualificazione conducente".
1363 801 2021 04-11-2021 19-11-2021 801 AAGG: Liquidazione somme versate dalla ditta EUROINFRASTRUTTURE s.r.l. per l'intervernto di ristrutturazione del plesso scolastico "G. Mazzini" con relativo adeguamento impiantistico
1364 802 2021 04-11-2021 19-11-2021 802 AAGG: Liquidazione somme versate dalla ditta General Montaggi soc. Coop. Proroga, dal 5-02-2021 al 27-02-2021, del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani differenziati, indifferenziati e assimilati, e altri servizi di igiene pubbl
1367 803 2021 05-11-2021 20-11-2021 803 TEC: Approvazione della proposta di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione degli impianti di riscaldamento e dei condizionatori d'aria negli immobili comunali e negli edifici scolasti
1368 804 2021 05-11-2021 20-11-2021 804 TEC: Determina a contrarre con impegno di spesa per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione delle aree a verde del territorio comunale, per anni uno, alla Ditta Matarazzo srl di Valguarnera .C
1369 805 2021 05-11-2021 20-11-2021 805 TEC: IMPEGNO SOMME PER I LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE NEL PALAZZO COMUNALE TD MEPA N°1820717
1371 806 2021 08-11-2021 23-11-2021 806 AAGG: Impegno e liquidazione somme al Commissario ad Acta Dott. Giuseppe Petralia in esecuzione ai D.D.G. n. 296 del 16/09/2020 e n. 453 del 15/12/2020
1375 807 2021 09-11-2021 24-11-2021 807 SEF: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021.-
1376 808 2021 09-11-2021 24-11-2021 808 AAGG: Impegno somme e liquidazione rimborso spese forfettarie mese di ottobre 2021 al Responsabile del Settore Polizia Municipale Dott. Vincenzo Moreno La Malfa.
1379 809 2021 10-11-2021 25-11-2021 809 SEF: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA UNICREDIT GROUP PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020
1380 810 2021 10-11-2021 25-11-2021 810 TEC: Liquidazione mensilità di Ottobre 2021 ai beneficiari avviati al cantiere di servizio
1381 811 2021 11-11-2021 26-11-2021 811 TEC: Impegno e liquidazione fattura HERA COMM SPA per fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali - mese di SETTEMBRE 2021.
1382 812 2021 11-11-2021 26-11-2021 812 PM: Liquidazione fattura alla Ditta Lagona Girolamo, per fornitura carburanti mese di Ottobre anno 2021
1383 813 2021 11-11-2021 26-11-2021 813 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE DI NISSORIA
1384 814 2021 11-11-2021 26-11-2021 814 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE CONSORZIO FA DI BRIGNANO GERA D'ADDA
1385 815 2021 12-11-2021 27-11-2021 815 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE BELLI E MONELLI DI MASCALUCIA PER IL RICOVERO DI UN GIOVANE
1386 816 2021 12-11-2021 27-11-2021 816 AAGG: Liquidazione somme versate dalla ditta TRAINA s.r.l. per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
1387 817 2021 12-11-2021 27-11-2021 817 AAGG: Liquidazione somme versate dall'Impresa ELCAL s.r.l. per spese contrattuali contratto d'appalto "Lavori di restauro, consolidamento e risanamento conservativo della Chiesa San Liborio
1388 818 2021 12-11-2021 27-11-2021 818 TEC: Liquidazione fattura Valverde Soc. Coop. per il servizio di decespugliamento manuale o con decespugliatore del territorio comunale
1392 819 2021 12-11-2021 27-11-2021 819 TEC: Determinazione del campione da estrapolare e della tipologia di controllo a cui sottoporre i beneficiari del cantiere di servizio per le autocertificazioni rese nell'annualità 2021
1393 820 2021 12-11-2021 27-11-2021 820 AAGG: Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni. Anno 2021. Costituzione Ufficio Comunale di Censimento. Nomina Responsabile e componenti.
1394 821 2021 15-11-2021 30-11-2021 821 AAGG: Modifica Determina n. 2/21 del Settore "Affari Generali Servizi Demografici Servizi Sociali" Nomina Responsabili di Servizio. -Anno 2021-.
1396 822 2021 15-11-2021 30-11-2021 822 AAGG: Liquidazione a favore dei beneficiari lavori socialmente utili dei soggetti ammessi al progetto "Contrasto alla povertà"-Rimodulazione Piano di zona 2013-2015

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