Determine Dirigenti


Mostrati da 6931 a 6960 di 11569 Elementi


gg-mm-aaaa gg-mm-aaaa

Stampa
N° in Albo N° Atto Anno Data Inizio Data Fine Oggetto
1170 600 2019 06-09-2019 21-09-2019 600 AAGG: Impegno e liquidazione somme cittadini diversamente abili per contributo spese di viaggio centri di riabilitazione
1171 601 2019 06-09-2019 21-09-2019 601 TEC: Liquidazione somme ditta ICOVER per verifica periodica impianto messa a terra
1172 602 2019 06-09-2019 21-09-2019 605 TEC: Impegno di spesa per affidamento incarico per relazioni geologiche
1173 603 2019 06-09-2019 21-09-2019 603 TEC: Concessione loculi cimiteriali
1174 604 2019 06-09-2019 21-09-2019 604TEC: Affidamento incarico ditta Puliservice per pulizia straordinaria presso palestra comunale
1182 608 2019 12-09-2019 27-09-2019 608 TEC: Liquidazone somme necessarie al pagamento fattura emessa dalla ditta General Montaggi per svolgimento servizio raccolta ,trasporto rifiuti solidi urbani, nolo mezzi, distacco personale e espletamento servizi agiuntivi Agosto 2019
1183 605 2019 12-09-2019 27-09-2019 605 TEC: Impegno e liquidazione fattura Vodafone Giugno-Agosto 2019
1184 606 2019 12-09-2019 27-09-2019 606 SEF: Liquidazione spesa SIAE eventi 2-4 Agosto 2019
1185 607 2019 12-09-2019 27-09-2019 607 SEF: Liquidazione somme ditta HYA per servizio imbustamento e postalizzazione bollette Acconto tari 2019
1186 609 2019 13-09-2019 28-09-2019 609 SEF: Impegno e liquidazione somme a titolo di rimborso spese di viaggio a favore collegio dei revisori
1187 610 2019 13-09-2019 28-09-2019 610 TEC: Impegno somme per il pagamento delle fatture emesse dalla società ambiente e tecnologia per conferimento R.S.U Luglio- Dicembre 2019
1188 611 2019 13-09-2019 28-09-2019 611 TEC: Impegno e liquidazione fatture AGSM Energia Luglio 2019
1189 612 2019 13-09-2019 28-09-2019 612 TEC: Impegno e liquidazione Società Energetic per fornitura gas Agosto e conguaglio Maggio- Luglio 2019
1200 613 2019 18-09-2019 01-10-2019 613 TEC: Liquidazione fattura emessa dalla Società Acquaenna per consumi idrici utenze comunali- saldo anno 2018
1201 614 2019 18-09-2019 03-10-2019 614 TEC: Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Società Acquaenna per consumi idrici comunali Periodo Gennaio- Aprile 2019
1203 615 2019 18-09-2019 03-10-2019 615 TEC: Liquidazione somme Ditta Line Check Music estate 2019
1204 616 2019 18-09-2019 03-10-2019 616 Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta " Gesint per servizi di contabilità Economica Patrimoniale per gli anni 2018/2019/2020
1205 617 2019 18-09-2019 03-10-2019 617 SEF: Liquidazione somme Momenti Sonori estate2019
1206 618 2019 18-09-2019 03-10-2019 618 SEF: Impegno e liquidazione somme per concorso a premi Carnevale 2019
1207 619 2019 18-09-2019 03-10-2019 619 AA.GG.: Liquidazione saldo competenze professionali Avv La Delfa per assistenza Sindaco
1208 620 2019 18-09-2019 03-10-2019 620 AA.GG.: Liquidazione somme al Sindaco Draià per rimborso spese Legali
1209 621 2019 18-09-2019 03-10-2019 621 AA.GG.: Liquidazione somme al Sindaco Draià rimborso spese Legali
1210 622 2019 18-09-2019 03-10-2019 622 AA.GG.: Liquidazione somme all' ex amministratore Sig.ra Greco per rimborso spese legali
1211 623 2019 18-09-2019 03-10-2019 623 AAGG : Liquidazione competenze professionali Avv. Carlo Bellone per assistenza Sindaco avanti al TAR di Enna
1212 624 2019 19-09-2019 04-10-2019 624 PM : Liquidazione fattura alla ditta Lagona per fornitura carburanti
1213 625 2019 19-09-2019 04-10-2019 625 TEC: Rimborso cauzione versata dal sig.Profeta per lavori di manutezione nella tomba di famiglia nel cimitero comunale di Valguarnera
1214 626 2019 19-09-2019 04-10-2019 626 AA.GG.: Indagine Europea sulla salute anno 2019 Rilevazione sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2019
1215 627 2019 19-09-2019 04-10-2019 627 TEC: Revoca determina del resposabile del settore Tecnico n° 276 del 18/14/219 avente per oggetto " Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Pavone
1218 628 2019 20-09-2019 05-10-2019 628 TEC: Impegno eliquidazione delle somme necessarie al pagamento della fattura emessa dalla Ditta Progitec mese di Giugno 2019
1219 630 2019 20-09-2019 05-10-2019 630 TEC: Affidamento dei lavori di manutezione straordinaria della palestra dell'impianto sportivo via S.Elena

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com